您好,對的,這個是沒錯1的
老師,您好,我是小規(guī)模,季度納稅的,現(xiàn)在在做9月份的賬,7、8、9這一個季度的收入小于45萬,總共的應(yīng)交稅費是4220,那9月份賬里面我是不是得加一筆借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅4220,貸營業(yè)外收入4220?還是在10月份賬里面做
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)去年9月開票金額1800元, 借:應(yīng)收賬款 1800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1782.18 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 17.82 結(jié)轉(zhuǎn)減免的三季度普票增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 17.82 貸:營業(yè)外收入 17.82 12月交易取消了,紅沖了9月開票金額為1800元的發(fā)票,12月應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
根據(jù)3月份出臺的新政策,2022年4月1日至12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅,免征的增值稅是否需要進行賬務(wù)處理?是否計入營業(yè)外收入,若4月申報一季度稅款,是在3月底還是4月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模增值稅不是季度報嗎?那我做4月的賬有收入,銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,那等到季度申報的時候沒有超過30萬,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:營業(yè)外收入對嗎?
老師晚上好,請問小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,開的普票平時入賬是這樣嗎, 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 季度不超30萬時 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 貸,營業(yè)外收入 這樣對嗎? 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊會計師在對其2018年度財務(wù)報表進行審計時,對以下交易或事項的會計處理提出質(zhì)疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件,根據(jù)國家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補助計入2018年度應(yīng)納稅所得額。計算并繳納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司正確分錄是什么?
制造行業(yè),退回往期原材料,憑證怎么做是借生產(chǎn)材料,貸原材料嗎,如果是那么生產(chǎn)成本又結(jié)轉(zhuǎn)什么科目?
老師,這個存貨增加占用資金的應(yīng)計利息為什么是*60不是*100呢,單價是100不是嗎