借銀行存款 貸其他應付款
老師,我們是建筑公司,有一個二級建造師,掛靠在我們單位,但他在我們公司沒有工資,我們公司只承擔單位和個人的社保部分共24%,這個該怎么走賬啊,因為他在別的單位上班,人家給他沒有交社保,他不讓我們這邊給他造工資,也不準申報個稅,我該怎么做
1、預收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系到,未發(fā)貨未開票給對方,應該如何處理賬務呢?做不開票銷售收申報相關的稅費,還是做營業(yè)外收入呢?需要什么手續(xù)呢,只做股東會決議可嗎? 2、預付賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系,未開票給我們,有些發(fā)一部分的貨給我們,有些未發(fā)貨給我們,本單位應該如何把賬務處理好呢? 3、應收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系統(tǒng),我公司已發(fā)貨已開票給對方,本公司應該如何把賬務處理好呢? 4、有限責任公司:資本公積轉增為實收資本,自然人股東需要繳納個人所得稅嗎
你好,老師,是這樣的我們公司是勞務公司,我們分包出去的工資也是我們給工人發(fā)的工資,公戶發(fā)的,現(xiàn)在有個問題就是我們我們材料發(fā)票不夠,需要他們開分包發(fā)票給我們,那這種我是不是不能單獨一個一個的發(fā)?直接全部打到給我們開票的人賬戶上,那開票時候需要繳納的增值稅我們交,全部打到開票人頭上是不是他們需要承擔的個稅很高,但是打給他們的款他也要發(fā)給工人的啊,這種怎么處理比較好啊
老師好,我們單位有個黨支部,集團要給我們打一筆黨支部經費,但是我們單位還沒開立賬戶,這個錢只能打到我們公司的基本戶上,關于這種操作,流程需要怎么走,會涉及哪些涉稅問題呢?
老師,我們上級部門把一位無法聯(lián)系上的人的獨生子女費打到我們單位的公戶上,但是我們也聯(lián)系不上,只能掛帳處理,這個分錄我怎么做?。?/p>
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權投資凈資產調整,甲公司買了乙公司20%的有表決權的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊