你這個(gè)是要 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用---手續(xù)費(fèi)
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒有以前年度損益調(diào)整,怎么調(diào)整以前年度多提的財(cái)務(wù)費(fèi)用。當(dāng)時(shí)是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi),因?yàn)樨?cái)務(wù)費(fèi)用的借貸方記錯(cuò)了,所以財(cái)務(wù)費(fèi)用變多提了現(xiàn)在要怎么做才能更正以前年度的分錄。
理財(cái)收入之前錄在了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,應(yīng)該入投資收益科目 之前的分錄是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方負(fù)數(shù) 調(diào)整分錄怎么做
老師你好,之前會(huì)計(jì)做的賬,有一筆退款做的是借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,這個(gè)我現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師你好,我們之前過個(gè)往來是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 我在前幾個(gè)月做成了借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在想通過往來調(diào)整下,要怎么調(diào)
之前不是借:銀行存款 正數(shù) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方負(fù)數(shù) 我想沖這個(gè)分錄 怎么做
報(bào)表審計(jì)的概念及適用對象?
個(gè)體工商戶增值稅季度申報(bào)未開票價(jià)稅合計(jì)320,000元申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣填列報(bào)表數(shù)據(jù)?增值稅申報(bào)流程先說的詳細(xì)一些
公司給員工繳納的社保費(fèi)共計(jì)1491.1元,其中公司承擔(dān)部分1058.64元,個(gè)人承擔(dān)部分432.46元。請問老師,計(jì)入管理費(fèi)用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
老師,是這什么意思,是我的表格有人其他的數(shù)據(jù)。這個(gè)他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老師,當(dāng)我求和,下了框的時(shí)候出現(xiàn)了這樣一段文字這個(gè)是什么情況怎么解決這個(gè)問題,沒辦法計(jì)算。
@董孝彬老師,你教我的是加速折舊還是一次性扣除?我內(nèi)心其實(shí)是想的是一次性扣除的,我也不符合加速折舊行業(yè)。不過這個(gè)顧慮跟你指導(dǎo)我操作的不沖突吧?
發(fā)票開的是會(huì)議費(fèi),我們就應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)嗎?
稅負(fù)怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實(shí)際成本公式
請問老師,個(gè)體工商戶季度銷售額超過了核定數(shù)值,但是未超過30萬,增值稅申報(bào)表是填寫在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次呢?