你好,您當時收款的分錄發(fā)來我看一下。

應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師我想問下稅務系統(tǒng)納稅繳費信用管理評級那個,評A,B是看扣分判級標準評,還是看指標評價分數(shù)?
進項發(fā)票已認證未稽核還不能做出口退稅 吧
老師好,我們是出口公司,現(xiàn)在國外一個公司當中介給我們產(chǎn)品介紹其他公司,我們公司需要給這個介紹中介公司出服務費,這個服務費需要我公司代繳納增值稅嗎?
老師 我們清理固定資產(chǎn)車輛 我們給個人也開了發(fā)票 二手公司也開了發(fā)票。我們按我們公司開出的入賬就可以了吧
老師您好,請問微信支付給員工的工資,需要申報個人所得稅嗎?
對方賬戶打美元到我們對公戶,我們需要怎么操作?我們沒有美元賬戶能接收嗎?
先報銷后補票可以嗎?
老師,出口退稅率由13%改為9%,有什么不好后果
小規(guī)模納稅人專票也能用對吧
就是說前面有沒有確認收入?
有確認收入
借:應收賬款—- XX公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—-應交增值稅(銷項稅額)
借銀行存款3000貸應收賬款3000。
如果沒有確認收入呢?
沒有確認收入,把當時的分錄發(fā)來看一下。