你好,按照所屬期找到申報(bào)表,點(diǎn)更正申報(bào)就行。
你好老師,個(gè)人所得稅申報(bào),我啟動(dòng)了報(bào)表更正,但是必須作廢原來(lái)的報(bào)表才可以,從新報(bào)呢,怎么撤銷(xiāo)更正呢
老師,請(qǐng)問(wèn)要把這個(gè)月報(bào)的報(bào)表需要重新做,但已經(jīng)申報(bào)了,是在稅費(fèi)繳納更正作廢的頁(yè)面嗎?直接點(diǎn)作廢嗎?還是可以把申報(bào)的可以更正?
老師,公司的個(gè)稅申報(bào)已經(jīng)點(diǎn)了啟動(dòng)更正申報(bào),但是退出后再進(jìn)去再點(diǎn)這個(gè)月份一直提示已啟動(dòng)更正申報(bào)怎么操作
老師好,我想更正22年1月份個(gè)稅申報(bào),剛才點(diǎn)了一下讓我關(guān)閉了,現(xiàn)在再點(diǎn)啟動(dòng)更正,老是提示這個(gè),現(xiàn)在更正不了了嗎?
老師,個(gè)稅1月份已經(jīng)申報(bào)完了,現(xiàn)在需要 1、把1月份里面的一個(gè)人給改為“非正?!?, 2、要在1月份增加20人,這樣的話(huà)要更正還是作廢重新申報(bào) 請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
更正新報(bào),會(huì)提示以后得月份也要更改
會(huì)提示這個(gè)信息
按提示的后面需要更正的都要更正。
這個(gè)看這個(gè)
不能新增加人員,只是針對(duì)你更改的這一部分,然后進(jìn)行更正。
勞務(wù)報(bào)酬是不是在這里申報(bào)
勞務(wù)報(bào)酬也是在個(gè)稅系統(tǒng)選擇勞務(wù)報(bào)酬那個(gè)模塊填寫(xiě)申報(bào)。
在下面那個(gè)里面申報(bào)了
勞務(wù)報(bào)酬,一般的勞務(wù)報(bào)酬里面一般就是這個(gè)。
這個(gè)倆個(gè)怎么計(jì)算稅了
充一下咱們具體要計(jì)算啥,補(bǔ)充一下。
正常工資薪酬和勞務(wù)報(bào)酬,怎么一起申報(bào)了
同一個(gè)人沒(méi)有辦法一起申報(bào)。
就不是一個(gè)人
上面的事正常薪酬,下面的勞務(wù)報(bào)酬是不是我們公司的人
把這兩個(gè)分別填寫(xiě),然后申報(bào)就行了,那表里有提示,你具體哪一行不會(huì)填寫(xiě)我跟你解釋。