您好,這個的話,是可以賬務(wù)的金額,全部合并的,當(dāng)做一個主題

老師我們是集團(tuán)公司,我們集團(tuán)購買集團(tuán)子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi),是從公戶轉(zhuǎn)到私人戶,在從私人戶轉(zhuǎn)到子公司。我要怎么入賬呢
老師你好 我們是集團(tuán)公司下面的子公司,今年我們子公司有一批資產(chǎn)報廢,報廢公司直接將殘值收入打入我們集團(tuán)公司了,并且我們集團(tuán)公司開具了發(fā)票,現(xiàn)在我這邊做報廢分錄 ,這個殘值收入我這邊做還是集團(tuán)公司做?
我們是一個集團(tuán)公司下屬的兩個子公司,現(xiàn)在要把A公司合并到B公司去,如何把利潤表合并到B公司去,怎么做分錄
老師你好 我們是子公司 我們集團(tuán)公司要用我們公司名下旅游車包給其他公司 并且錢和票都由集團(tuán)公司開具和收取 這樣可以嗎
麻煩在問您個問題,集團(tuán)子公司A將集團(tuán)子公司B吸收合并,B旗下還有子公司,在A的母公司個別報表層面怎么賬務(wù)處理,合并報表的抵消如何處理呀? 子公司B被合并后母公司注銷
公司是塑料原料貿(mào)易公司,10月5日賣給對方貨物,開出銷售發(fā)票20萬,10月10 發(fā)票沖紅,怎么做賬
請董老師解答,請問老師,我打問號的地方,這里它沒有特指重分類為哪一類,那我是不是可以把它重分類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
請董老師解答,請問老師,這里工程物資的處理,為什么不計入管理費(fèi)用
老師,我有一個問題,暈了,就是我們不是基本上一個月要從公司的公戶里取備用金出來嗎?取到了一個股東辦的一個銀行卡,給取名叫出納卡的里面,這個出納卡都是用來每天付各種費(fèi)用,有的,有發(fā)票,有的沒有,我做賬,不管有沒有發(fā)票的我都做了費(fèi)用,我做的是內(nèi)賬,還有一個外賬會計,我們?nèi)齻€股東呢?有三個公司,那我做內(nèi)賬,把備用金花費(fèi)的錢,我都做了費(fèi)用,然后外賬會計有發(fā)票的或者說,沒有發(fā)票的,她如果都做了,那么,最后,假設(shè)到了一年,股東要分紅,是按哪個分紅呢?我這點(diǎn)想不明白了,我的意識是說,她那里也把錢用掉了,減去了,我也減去了,那不重復(fù)了嗎?
求一份會計面試的簡歷模板??
請問:失能人員補(bǔ)貼款,現(xiàn)在老板虛報費(fèi)用每月都有2萬多元,人員多了虛報費(fèi)用就多,現(xiàn)在會計怎么自保,2025年1月份才開始這樣做的,
老師,我有一個問題,暈了,就是我們不是基本上一個月要從公司的公戶里取備用金出來嗎?取到了一個股東辦的一個銀行卡,給取名叫出納卡的里面,這個出納卡都是用來每天付各種費(fèi)用,有的,有發(fā)票,有的沒有,我做賬,不管有沒有發(fā)票的我都做了費(fèi)用,我做的是內(nèi)賬,還有一個外賬會計,我們?nèi)齻€股東呢?有三個公司,那我做內(nèi)賬,把備用金花費(fèi)的錢,我都做了費(fèi)用,然后外賬會計有發(fā)票的或者說,沒有發(fā)票的,她如果都做了,那么,最后,假設(shè)到了一年,股東要分紅,是按哪個分紅呢?我這點(diǎn)想不明白了,我的意識是說,她那里也把錢用掉了,減去了,我也減去了,那不重復(fù)了嗎?
想問一下老師,關(guān)于云倉公司的賬務(wù)處理,就是有快遞收發(fā)和包材的使用,比如,購買了10個包材,花了200元,然后賣掉了7個,收到100元,請問賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀?
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報增值稅是填報含稅數(shù)據(jù)還是填寫不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請教一下,個人出售黃金需要繳稅嗎


子公司實(shí)收資本科目 如何合并到集團(tuán)公司里面
當(dāng)做母公司的長投,這樣
并回去的話就是沖長投嗎
嗯對是這個意思的
老師還有個問題 子公司的固定資產(chǎn)要怎么合并
當(dāng)作贈送的這個哈