減免的吧,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營(yíng)業(yè)外收入。
小規(guī)模繳納增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人 銷售時(shí)會(huì)計(jì)分錄沒有做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅。那在第3個(gè)月時(shí)直接繳納增值稅 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人 銷售時(shí)會(huì)計(jì)分錄沒有做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅。那在第3個(gè)月時(shí)直接繳納增值稅 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小規(guī)模企業(yè)超過(guò)45萬(wàn)全額繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,小規(guī)模納稅人月末增值稅處理,計(jì)提與繳納會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,我想問(wèn)一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說(shuō)他的出口退稅是10萬(wàn),但是本月留底稅額才8萬(wàn),有2萬(wàn)的出口稅額沒有抵完的2萬(wàn),是不是可以留到下個(gè)月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
老師,小規(guī)模的小餐飲店的會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)
轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)在企業(yè)所得稅中屬于視同銷售嗎?企業(yè)所得稅中權(quán)屬轉(zhuǎn)移一般視同銷售 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)權(quán)屬也轉(zhuǎn)移了啊該不該視同銷售呢
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢(shì)?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
什么職稱可以擔(dān)任會(huì)計(jì)主管,什么職稱可以擔(dān)任總會(huì)計(jì)師,哪一條法規(guī)
我們是外貿(mào)企業(yè) ,內(nèi)銷業(yè)務(wù),客戶跟我們談的樣品先打款,開票,樣品后期有大貨訂單,樣品免費(fèi),這個(gè)業(yè)務(wù)的樣品和大貨怎么寫分錄,稅務(wù)如何處理
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 成本問(wèn)題總結(jié)我還沒有寫,老板叫我不要在系統(tǒng)里面取數(shù),那我在哪里取,難道叫其他部門做手工數(shù)據(jù)嗎?
車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項(xiàng)目的個(gè)稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說(shuō)到賬了,但是沒有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)到賬是到什么意思,到哪了?
專票1個(gè)點(diǎn)不減免
不減免就是正常交稅了,那就沒有分路了。
你既然不減免,那為啥說(shuō)不交增值稅呢?
小規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),帶出來(lái),借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出,貸:未交增值稅,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄給他刪除嗎?另外,上季度已經(jīng)申報(bào)了,那我現(xiàn)在還能通過(guò)返結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)修改會(huì)計(jì)分錄嗎?
你好,可以的,只是科目不一樣,你金額沒有錯(cuò)可以去改。
就是不改金額的話,可以修改上季度會(huì)計(jì)科目是吧?那要是會(huì)計(jì)分錄都錯(cuò)了能刪除嗎上季度的會(huì)計(jì)分錄?
是的 改為正確科目?
那要是會(huì)計(jì)分錄都錯(cuò)了能刪除嗎上季度的會(huì)計(jì)分錄?
你好,反結(jié)賬回去可以刪除重寫正確的。
因?yàn)樯蠄?bào)稅務(wù)局的2季度財(cái)務(wù)報(bào)表,擔(dān)心改完了數(shù)據(jù)對(duì)不上了
咱不是科目嗎?數(shù)據(jù)不是對(duì)的嗎?
應(yīng)交增值稅未交增值稅轉(zhuǎn)出這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不是小規(guī)模能用的,不是就刪除了嗎?
這個(gè)你或者刪除或者怎么的 看你的軟件能不能操作?
因?yàn)椴煌能浖僮魇遣灰粯拥?,這個(gè)沒辦法給你準(zhǔn)確的解答,你要看你軟件。
軟件可以刪除,我是想了解刪除了對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)不就沒有了嗎
然后你再增加正確的科目,填上數(shù)據(jù)就行了。
那這月沒扣增值稅附加稅,下月扣的話,這月需要計(jì)提增值稅和附加稅嗎
需要交的增值稅小規(guī)模,不用特殊計(jì)提,確認(rèn)收入時(shí)不就確認(rèn)增值稅的嗎?然后附加稅在繳納之前需要計(jì)提。
好的謝謝老師
不客氣,問(wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。