生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
老師,我公司是符合增值稅加計(jì)抵減政策的,近期進(jìn)項(xiàng)比較大,還能加計(jì)抵減嗎?加計(jì)抵減政策截止到什么時(shí)候?
您好,老師,享受加計(jì)抵減政策要符合什么條件,怎么確認(rèn)我們公司是否享受加計(jì)抵減扣除
老師,增值稅加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問企業(yè)2020年認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn),但是20年沒有收入,所以20年不符合加計(jì)抵減政策,21年和22年符合加計(jì)抵減政策,且今年把21年和22年的聲明都申請(qǐng)通過了,請(qǐng)問,我在做加計(jì)抵減的時(shí)候,20年的那3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額能加計(jì)抵減嗎
老師,公司有申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減扣除的,是不是公司所有進(jìn)項(xiàng),不管什么類型的發(fā)票都可以對(duì)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減扣除
老師,請(qǐng)問加計(jì)抵減的政策2023年還有嗎?比如生物科技公司能適用加計(jì)抵減還是加計(jì)扣除?
企業(yè)用水怎樣分?jǐn)側(cè)胭~,名稱是“生產(chǎn)用水服務(wù)”
老師:請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,本季度沒有開票,但是產(chǎn)生的有成本,這種情況下,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的時(shí)候,可以收入為0,有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?這樣會(huì)異常嗎?
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙科技公司,我是技術(shù)入股35% ,后面用科技公司會(huì)再控股其他公司,現(xiàn)在后面融資擔(dān)心股權(quán)被稀釋或者科技公司變空殼,請(qǐng)問這樣要注意什么?
出口退稅,有一個(gè)產(chǎn)品換匯成本8.7了,超過8,影響退稅嗎?申報(bào)時(shí),會(huì)不會(huì)引起退稅疑點(diǎn)?或者稅務(wù)稽查?廣東佛山的公司
這一問沒明白,是丙優(yōu)先于乙嗎?為什么
轉(zhuǎn)讓來的公司,上家也是轉(zhuǎn)讓的她們接手后沒發(fā)生業(yè)務(wù),最初公司的人聯(lián)系不上賬本數(shù)據(jù)沒有了,申報(bào)表還有很大余額,這種怎么處理呢
發(fā)7000工資,無(wú)專項(xiàng)扣除,交多少個(gè)稅
你好,我想給公司員工繳納社保,我應(yīng)該按哪個(gè)基數(shù)繳納,或者你這邊有什么建議
賣不出去的,時(shí)間長(zhǎng)的庫(kù)存商品,當(dāng)廢料處理會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師去年的報(bào)關(guān)單,在去年2月份做了退稅勾選,2月份增值稅申報(bào)也顯示了本期認(rèn)證本期未申報(bào)抵扣退稅勾選金額,這筆退稅一直沒退下來,今年放棄退稅,那賬務(wù)上怎么操作,增值稅申報(bào)表要更正嗎?
老師,我看了看沒有其他收益這個(gè)科目,我應(yīng)該加在哪里?
那么就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。