同學(xué)你好 銷售大米配套贈(zèng)送客戶封口夾,封口夾應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用科目;運(yùn)送給客戶的運(yùn)費(fèi)應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用科目。 具體分錄如下: 借:銷售費(fèi)用——封口夾 銷售費(fèi)用——運(yùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
運(yùn)費(fèi)補(bǔ)帖:本來是我們負(fù)責(zé)送,客戶自己叫的物流,公司補(bǔ)點(diǎn)運(yùn)費(fèi)給他,這個(gè)計(jì)入什么費(fèi)用
老師,我們是生鮮配送企業(yè),偶爾會(huì)買一些口罩送給客戶,這部分費(fèi)用我走銷售費(fèi)用的什么里呢?二級(jí)科目我弄不清楚
請(qǐng)問老師,我們是銷售方,客戶退回的產(chǎn)品,我們返修好了再送過去,來回的運(yùn)費(fèi)計(jì)入什么科目
我們是餐飲配送公司,贈(zèng)送給客戶試吃的大米應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用下什么費(fèi)用
老師,我們畜牧業(yè),我們給客戶送肉的加油費(fèi)計(jì)入什么科目?我們沒有銷售部門
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
封口夾能不能有別的好的分錄
計(jì)入費(fèi)用科目就可以了
我知道是費(fèi)用,那個(gè)二級(jí)明細(xì)好點(diǎn)
這個(gè)計(jì)入其他就可以的
業(yè)務(wù)宣傳可以嗎贈(zèng)送給客戶的
同學(xué)你好 這個(gè)可以的呀
業(yè)務(wù)宣傳好點(diǎn)還是業(yè)務(wù)招待好點(diǎn)
業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)好一些哦