你好,借庫存商品貸銀行存款。 贈送的時候借銷售費用,貸庫存商品,應交稅費。 贈送這個運費是咱們銷售時就包括運費,還是說什么情況?
老師,我們是生鮮配送企業(yè),偶爾會買一些口罩送給客戶,這部分費用我走銷售費用的什么里呢?二級科目我弄不清楚
請問老師,我們是銷售方,客戶退回的產品,我們返修好了再送過去,來回的運費計入什么科目
我們公司是代工廠,加工完的產品用我們公司自己的貨車送給客戶,貨車產生的油費計入什么會計科目
我們是餐飲配送公司,贈送給客戶試吃的大米應計入銷售費用下什么費用
老師,我們畜牧業(yè),我們給客戶送肉的加油費計入什么科目?我們沒有銷售部門
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師