你好,如果你不想更正,這樣處理行。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)季度的購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅忘申報(bào)了,這個(gè)季度和這季度的購(gòu)銷(xiāo)合同一起在網(wǎng)上申報(bào)可以嗎?
老師,問(wèn)一個(gè)問(wèn)題:我銷(xiāo)售合同簽訂金額600萬(wàn),但是我2季度按照合同只履約銷(xiāo)售了100萬(wàn),我交2季度印花稅100乘以萬(wàn)分之三,這樣對(duì)嗎?等3季度,4季度我銷(xiāo)售剩余500萬(wàn),再交500萬(wàn)乘以萬(wàn)分之3的印花稅,是否合規(guī)?
老師,問(wèn)一個(gè)問(wèn)題:我銷(xiāo)售合同簽訂金額600萬(wàn),但是我2季度按照合同只履約銷(xiāo)售了100萬(wàn),我交2季度印花稅100乘以萬(wàn)分之三,這樣對(duì)嗎?等3季度,4季度我銷(xiāo)售剩余500萬(wàn),再交500萬(wàn)乘以萬(wàn)分之3的印花稅,是否合規(guī)?該如何處理
請(qǐng)問(wèn),我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是按季度申報(bào)的,印花稅稅務(wù)局核定的是按月申報(bào),可以申請(qǐng)改為按季度嗎?第2個(gè)問(wèn)題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)合同,那我怎么申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅?
小微企業(yè)季度銷(xiāo)售額在十萬(wàn)以?xún)?nèi),今天申報(bào)印花稅,按照合同金額的萬(wàn)分之三繳納印花稅還是免印花稅呢?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車(chē)間主任的電子表格
員工用自己錢(qián)墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專(zhuān)票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
老師好,請(qǐng)問(wèn)年底如何核對(duì)繳納的印花稅對(duì)否? 用全年的銷(xiāo)售收入累計(jì)數(shù)+庫(kù)存商品借方的累計(jì)數(shù)之和,再乘以印花稅的稅率?
是統(tǒng)計(jì)采購(gòu)和銷(xiāo)售的合同,然后來(lái)計(jì)算和擬申報(bào)的比對(duì)一下。
采購(gòu)合同,銷(xiāo)售合同加一起乘,以對(duì)應(yīng)的稅率。
老師好,沒(méi)有合同咋辦?我根據(jù)賬面數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)來(lái)申報(bào)印花稅可以嗎?
據(jù)實(shí)際發(fā)生的金額計(jì)算。
收到謝謝老師
老師好,請(qǐng)問(wèn)合同都是一年一簽可以嗎?
可以的,這個(gè)沒(méi)有強(qiáng)制要求。
老師好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是按照含稅金額還是不含稅金額做申報(bào)?
不包括合同上單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅。
老師好,合同上的結(jié)算方式:乙方收到商品檢驗(yàn)合格后,甲方提供合法增值稅發(fā)票給乙方,乙方把合同貨款打到甲方指定賬戶(hù)……像這種情況,就要按照含稅價(jià)格來(lái)計(jì)算繳納印花稅?
合同上寫(xiě)金額的就按合同上金額。
合同上沒(méi)有寫(xiě)金額,就按實(shí)際發(fā)生的金額。
老師好,您回復(fù)的沒(méi)有看懂……合同上的結(jié)算方式就是剛剛發(fā)送給您這樣寫(xiě)的,像這樣應(yīng)該按照含稅金額還是不含稅金額計(jì)算繳納印花稅呢?
不包括合同上單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅稅法明確就這樣規(guī)定的,你要增值稅只有單獨(dú)寫(xiě)才不包括。
老師好,這個(gè)應(yīng)該如何修改,才能按照不含稅金額交稅?謝謝
在合同上就寫(xiě)價(jià),款多少,增值稅多少,這樣增值稅就不交。