你好,可以的,電子稅務(wù)局,我要辦稅,稅收數(shù)字賬戶,在這里面有發(fā)票查詢。
老師,在航天開票系統(tǒng)里能查得到最新的稅控盤是什么時(shí)候開始使用的嗎?之前航天稅控盤更換過了,不知道是什么時(shí)候更換的。另外,發(fā)票修復(fù)怎么弄才能恢復(fù)以前的數(shù)據(jù),點(diǎn)過了,只能看近期的數(shù)據(jù),能否可以修復(fù)查看近幾年的數(shù)據(jù)?是不是換金稅盤了只能查看更換金稅盤之后的數(shù)據(jù)?謝謝~~
深圳網(wǎng)上申報(bào)電子稅局(之前另一臺(tái)電腦申報(bào)) 現(xiàn)在換了一臺(tái)電腦下載“深圳網(wǎng)上申報(bào)電子稅務(wù)局”后申報(bào)時(shí),“季度財(cái)務(wù)報(bào)表”利潤(rùn)表本年累計(jì)金額、本季金額都是手動(dòng)輸入嗎?(重新下載電子稅務(wù)局之前申報(bào)數(shù)據(jù)本年累計(jì)金額:沒有帶入到新的電腦中,可以手動(dòng)直接填入嗎?還是不用填呢?)
老師您好。我新工作一個(gè)鑒定中心,之前沒有會(huì)計(jì)沒有賬,申報(bào)都是找了個(gè)人隨便編的數(shù)申報(bào)的?,F(xiàn)在我從去年6月開了公戶開發(fā)票后開始整理的賬,發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)很大。我不確定哪個(gè)方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表,這樣的話就會(huì)交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù),把我整理好的賬做個(gè)憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬,按真實(shí)數(shù)據(jù)來申報(bào)。
老師好,我現(xiàn)在很焦慮,之前稅務(wù)打電話給我說個(gè)稅申報(bào)表不能有好幾個(gè)5千工資出現(xiàn),要在當(dāng)天10點(diǎn)之前修改,不然就截止了,我就馬不停蹄的修改了,以為沒事了,今天我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沒辦法申報(bào),顯示之前數(shù)據(jù)修改沒有更新,我才意識(shí)到,我之前是修改了數(shù)據(jù)但是沒有發(fā)送申報(bào),那是不是意味著稅務(wù)局那邊我沒有改成功,還是有好幾個(gè)五千在,對(duì)嘛,是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)被查賬
老師:您好!2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后,我修改了金額軟件的數(shù)據(jù),之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元,利潤(rùn)總額少了4180元,當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表,到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候,我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用,企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款,現(xiàn)在總公司查賬,發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請(qǐng)問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對(duì)方來公司提供,對(duì)方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個(gè)差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個(gè)稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看啊?
好的,老師,如果還是查詢不到,是不是可以手動(dòng)修改數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)?
你好對(duì)的。可以修改的。