您好,個稅計算是按應發(fā)工資,實發(fā)工資是扣個人承擔五險一金和個稅后的余額
研發(fā)支出成本請問也是歸集到在產品嗎?
當月發(fā)放的工資,當月申報了個稅,對企業(yè)有影響嗎?
老師,在2024年8月補無票收入,抵扣進項稅額,是需要在2024年8月之前包括8月認證的進項稅額才能抵扣銷項稅額對吧
這個題具體怎么算,請寫詳細點
在產品金額,看哪個會計科目的明細賬?哪些科目相加??
高溫費怎么記賬 還有激勵費 安裝費
商貿企業(yè)庫存商品是不是賣出去多少貨物多少數(shù)量,就結轉多少貨物多少數(shù)量的成本,同時也只能抵扣多少貨物多少數(shù)量的進項稅額?。?/p>
SWIFT代碼:INGBNL2A對應的銀行是哪一個
老師,我一直申報工資,社保沒有減員,也一直沒有交社保,有什么影響風險嗎
老師請人給自己的茶園采摘茶葉記人哪里,我采摘后直接銷售茶青,請人是按茶葉多少錢一斤來付錢
我問了三位老師,兩位老師說按應發(fā)一位老師說按實發(fā),請問老師我個稅申報是按應發(fā)工資沒有錯吧?
您好,實發(fā)肯定是不對的,我公司的個稅都是我申報的。 個稅申報是按應發(fā)工資,肯定沒錯,錯了您來投訴我
咱們老師怎么還能答復的不一樣呢!我今天申報的個稅已經(jīng)繳款了,整的我都開始懷疑自己報錯了,嚇壞了!感謝老師!這回我放心了!
親愛的您好,有很多老師的,我們都是兼職,各行各業(yè)的都有,看到自己會的題才接手,不能誤導朋友們,可能那個老師手誤打字錯了。
老師,我是新手,請問年末匯算清繳的時候除了工資已經(jīng)扣繳個稅外沒有其他收入,還需要再繳稅嗎?
您好,那不需要補繳的,每月的預繳就是按全年收入對應稅率在申報
請問老師,上面的圖片應納稅所得額跟工資有關系嗎?
您好,有關系度,這就是我們申報工資收時計算個稅稅率表嘛 全年應納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3%? ?速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10%? ?速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20%? ?速算扣除數(shù):16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25%? ? 速算扣除數(shù):31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30%? ? ?速算扣除數(shù):52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35%? ? ?速算扣除數(shù):85920 7.超過960000元的稅率為:45%? ?速算扣除數(shù):181920
請問老師,你在個稅申報的時候錄入社保公積金嗎?
您好,當然要錄入呀,下面累計專項扣除就是五險一金 累計預扣預繳應納稅所得額 = 累計收入 - 累計免稅收入 - 累計減除費用 - 累計專項扣除 - 累計專項附加扣除 - 累計依法確定的其他扣除 本期應預扣預繳稅額 = (累計預扣預繳應納稅所得額 × 預扣率 - 速算扣除數(shù) )- 累計減免稅額 - 累計已預扣預繳稅額
老師,我沒錄入五險一金,也就是說個稅申報按應發(fā)工資錄入,然后錄入五險一金,最后個稅實繳金額就是比如工資9000減去五險一金713后算個稅,那我下個月能在報稅系統(tǒng)調一下嗎?
您好,可以,下月把這月沒有錄入五險一金(個人承擔部分)加在一起申報了,不扣這個五險一金 大家都多交稅了,懂的人會投訴我們申報人的
那這個月重新申報已經(jīng)來不及了吧?
您好,來得及,10.26日才結束呢,只是多繳的稅能不能退到公司賬戶,找不到文件,有說退不了,有說匯繳時退,因為沒有實際操作過,我不能準確回復您能不能退,還請您原諒。
那就下個月補錄五險一金找平吧!感謝老師的耐心解答,謝謝!
親愛的您好,我也認為下月補錄好,反正個稅是累計預扣的,不影響全年個稅
老師,以后涉稅問題我能直接找您嗎?對于我這個新手來說,你講的又明白又好理解,而且特別有耐心,怎么直接找您方便?
親愛的您好,謝謝您的認可,在問答區(qū)? ? @小天老師,? 我就能看到您的提問,這里接題必須5分鐘內回復,我們會及時回復的