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企業(yè)購買商品贈(zèng)送客戶如何進(jìn)行賬務(wù)處理

2023-10-09 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-09 13:04

你好,咱發(fā)票是怎樣開具的?

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 13:07

就是我們公司進(jìn)口一批貨100元,由于金額少,沒有繳納關(guān)稅和進(jìn)口增值稅的,現(xiàn)在我們把這批100元的貨免費(fèi)贈(zèng)送給國內(nèi)A公司,現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2023-10-09 13:11

沒有開在同一張發(fā)票上,這種情況就和正常銷售一樣的分錄進(jìn)行賬務(wù)處理,借營業(yè)外支出,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 13:13

沒有開在同一張發(fā)票上這個(gè)是什么意思,我們免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,沒有開發(fā)票???請(qǐng)老師寫成帶有數(shù)字的分錄可以嗎?謝謝了

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齊紅老師 解答 2023-10-09 13:16

贈(zèng)送的可以開在銷售商品同一張發(fā)票上,然后贈(zèng)送的單獨(dú)增加一行負(fù)數(shù)。這樣就按照發(fā)票來確認(rèn)收入。

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 15:34

我們沒有開發(fā)票,請(qǐng)老師寫成帶有數(shù)字的分錄可以嗎?謝謝了

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齊紅老師 解答 2023-10-09 15:38

那你市場(chǎng)正常銷售價(jià)是多少???因?yàn)槲也磺宄?,所以這個(gè)數(shù)據(jù)寫不準(zhǔn)確,你補(bǔ)充一下你市場(chǎng)正常銷售價(jià)格多少?

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 15:39

我們也不知道市場(chǎng)價(jià)是多少啊 這怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-10-09 15:47

你看一下同行的多少錢,因?yàn)樯婕暗骄唧w金額嘛,讓不然寫不了?;蛘呶医o你寫上分錄,然后我告訴你那個(gè)金額怎樣取數(shù)可以嗎?然后后面你去問具體價(jià)格就行了。

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 15:57

那么我們不能用我們采購進(jìn)口的100元做嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-09 16:07

你采購的100是屬于進(jìn)價(jià)啊,然后咱部的正常銷售過臺(tái)的加上利潤對(duì)外銷售嗎?

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 16:09

那么沒有其他辦法了嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-09 16:16

要是沒有同行業(yè)的價(jià)格,那就要自己組成價(jià)格了。

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 16:53

同行也沒有,難道就沒有其他辦法了嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-09 16:56

沒有同行的可以組成計(jì)稅價(jià)格。,我這個(gè)前面回復(fù)了,你看了嗎?

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 16:58

成計(jì)稅價(jià)格的分錄該怎么做呢???請(qǐng)老師寫成帶有數(shù)字的分錄可以嗎?謝謝了

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齊紅老師 解答 2023-10-09 17:00

組成計(jì)稅價(jià)格=成本×(1%2B成本利潤率) 假設(shè)這個(gè)計(jì)算出來是 130元 這樣分錄 借 營業(yè)外支出? 130 貸 收入 130/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)? 100/1.13*13%

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快賬用戶2933 追問 2023-10-09 17:02

外購的商品免費(fèi)贈(zèng)送,也要確認(rèn)收入嗎?不是說外購的免費(fèi)贈(zèng)送只是視同銷售,不確認(rèn)收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-09 17:06

對(duì) 忘記前面前提了 這樣這樣寫?? 組成計(jì)稅價(jià)格=成本×(1%2B成本利潤率) 假設(shè)這個(gè)計(jì)算出來是 130元 這樣分錄 借 營業(yè)外支出? 貸方合計(jì)金額 ?貸 庫存商品100? 應(yīng)交稅費(fèi)? 130/1.13*13%

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你好,咱發(fā)票是怎樣開具的?
2023-10-09
在發(fā)票里邊開贈(zèng)送的手機(jī)和電腦,不然就要視同銷售
2023-09-14
1、企業(yè)購進(jìn)商品時(shí),分錄如下: 借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進(jìn)商品贈(zèng)送給客戶,分錄如下: 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。
2024-02-18
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的 贈(zèng)送了視同銷售就行了
2021-04-02
同學(xué)你好 計(jì)入銷售費(fèi)用 外賬做 借銀行2萬 借銷售費(fèi)用200 貸主營業(yè)務(wù)收入%2B銷項(xiàng)20200 內(nèi)賬做 借銀行2萬 貸主營業(yè)務(wù)收入2萬
2021-03-18
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