看咱申辦有沒(méi)有錯(cuò)誤申報(bào),有錯(cuò)誤的需要更正申報(bào)。
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報(bào),原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損。現(xiàn)在我想變更申報(bào)不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅,請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整報(bào)表呢?下面是17年度匯算清繳時(shí)的主表數(shù)據(jù)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2020年第一季度申報(bào)利潤(rùn)2萬(wàn)多預(yù)交了企業(yè)所得稅1000多。但是后來(lái)調(diào)帳1季度實(shí)際盈利8萬(wàn)多。但是后來(lái)二三四季度都是虧損,2019年賬面上還虧損2萬(wàn)多未補(bǔ)虧?,F(xiàn)在能把19年虧損彌補(bǔ)了,再去更正1季度的申報(bào)嗎
四季度有盈利,但是有一個(gè)需要更正的以前年度損益,更正后有虧損,但是更正后的虧損匯算時(shí)候才能體現(xiàn)在過(guò)去,四季度申報(bào)時(shí)候是沒(méi)顯示的。那四季度不預(yù)交的話能怎么做?
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里的彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù),是匯算清繳調(diào)整完以后的數(shù)據(jù)嗎,還是沒(méi)調(diào)整之前的數(shù)據(jù)
老師,由于公司連續(xù)三年虧損,稅管員聯(lián)系自查,經(jīng)過(guò)自查,確實(shí)發(fā)現(xiàn)了以前年度的一些錯(cuò)賬,隨后做了以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)老師做了以前年度損益調(diào)整后,是不是需要到大廳更正以前年度的申報(bào)表?是的話,一般需要更正那些報(bào)表?
老師 匯算清繳時(shí)工資賬載和申報(bào)有差額需要咋辦
老師,老板叫我開(kāi)發(fā)票、沒(méi)額度??
今年中級(jí)什么時(shí)候報(bào)名?
老師有人說(shuō)對(duì)方是個(gè)體戶,不方便開(kāi)發(fā)票,這句話對(duì)嗎?個(gè)體戶也可以自己在稅務(wù)局開(kāi)票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計(jì)入房子的初始成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)公司在銀行貸款借過(guò)來(lái)的錢(qián)現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開(kāi)票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開(kāi)發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開(kāi)票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒(méi)有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
別人再公司掛靠繳納社保,需要申報(bào)個(gè)稅跟發(fā)工資嗎
后面賬面進(jìn)行了一些調(diào)整,如果要以賬套數(shù)據(jù)為依據(jù)的話,就是要更正申報(bào)是嗎
掛靠是違法的,如果咱想交社保,咱就和咱單位員工的正常處理,需要發(fā)工資申報(bào)個(gè)人所得稅。