你好,企業(yè)所得稅填寫(xiě)的是1~9月份按照年累計(jì)來(lái),如果你之前預(yù)繳過(guò)的稅款,可以給你減去的,在實(shí)際交那里面。
老師您好,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的所得稅季報(bào),按季度申報(bào),請(qǐng)問(wèn)所得稅納稅申報(bào)表里面本年累計(jì)金額是7-9月份的累計(jì)金額還是1-9月的累計(jì)金額?利潤(rùn)表也是按季度報(bào),利潤(rùn)表里面本月金額是7-9月的金額,還是9月當(dāng)月的金額?謝謝
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填,比如我現(xiàn)在申報(bào)的是第三季度所得稅,本年累計(jì)金額這欄數(shù)填的是1-9月份的合計(jì),還是7-9月份的合計(jì)數(shù)呢
老師您好問(wèn)下,三季度所得稅申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)收入等項(xiàng)目填寫(xiě)的金額是1-9月份累計(jì)金額還是7-9月份金額
請(qǐng)問(wèn)老師、第三季度所得稅申報(bào)表中的本年累計(jì)金額是1-9月的累計(jì)金額還是7-9月第三季度的累計(jì)金額?
電子稅務(wù)局申報(bào),所得稅業(yè)績(jī)預(yù)繳納稅申報(bào),第3季度,申報(bào)本年累計(jì)額填1~9月數(shù)據(jù),還是據(jù)7~9月數(shù)據(jù)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶(hù)直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)