您好,負(fù)債表里沒有本年利潤這個(gè)科目呀
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。而是到年末才一次性把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤這樣可以嗎?
老師,請問一下年末的時(shí)候需要做一筆本年利潤轉(zhuǎn)給利潤分配未分配利潤的分錄嗎?是借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤嗎
老師你好,麻煩問你個(gè)問題,當(dāng)年調(diào)整以前的年度損益調(diào)整,最終轉(zhuǎn)入到利潤分配—未分配利潤,這樣資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤減少,利潤表中本年累計(jì)數(shù)?期初未分配利潤和未分配利潤期末數(shù)不等是什么原因???
老師好,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到末分配利潤是嗎,借本年利潤,貸未分配利潤是這樣的嗎
老師您好,請問科目余額表中的“利潤分配-未分配利潤”和本年利潤有什么關(guān)系嗎?“利潤分配-未分配利潤”是指的去年的本年利潤在去年末結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”里嗎?蟹蟹
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費(fèi)用,刪除了一個(gè)9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
暫估入庫時(shí),暫估數(shù)量是1000,單價(jià)是5元,實(shí)際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價(jià)是5.5元。,收到發(fā)票我把上個(gè)月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整
我們在電商平臺銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請問公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師能說的清楚點(diǎn)嗎 我沒明白你的意思!
您好,資產(chǎn)負(fù)債表里有未分配利潤(這個(gè)科目),沒有利潤分配這個(gè)科目
我知道 未分配利潤
把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的原因是什么?
您好,原因就是負(fù)債表要體現(xiàn)我們實(shí)現(xiàn)的凈利潤,而負(fù)債表中沒有這個(gè)本年利潤列示,所以要轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到負(fù)債表中有的未分配利潤
明白了 老師 謝謝
那么? 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的本年利潤是? 彌補(bǔ)完虧損 已經(jīng)提取完盈余公積 分紅后 的數(shù)額嗎
您好,是的,可以這么理解的,
我們賺錢了 先 你彌補(bǔ)毀損 然后 繳稅 然后提取公積金 然后分紅 這個(gè)順序?qū)幔?
您好,對的,是這個(gè)順序的