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老師你好 請問我公司銷售業(yè)務(wù)的提成 放到工資里面獎金 提交個人所得稅 那我月末需要計提么

2023-10-08 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-08 15:52

需要,月末需要計提

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快賬用戶4096 追問 2023-10-08 15:52

我是借 銷售費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 工資么

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齊紅老師 解答 2023-10-08 15:55

借 銷售費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
可以的

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快賬用戶4096 追問 2023-10-08 15:56

那我年報殘疾金的時候這部分金額是不是就需要一起繳納稅金啊

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齊紅老師 解答 2023-10-08 16:02

是,需要一起繳納稅金

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快賬用戶4096 追問 2023-10-08 16:04

銷售的提成是只有這一種做法么 還有另外的操作么?

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齊紅老師 解答 2023-10-08 16:11

這是最正規(guī)的操作。

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快賬用戶4096 追問 2023-10-08 16:12

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-08 16:17

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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需要,月末需要計提
2023-10-08
您好 提成也是在工資薪金所得里面報個稅 是的
2022-05-10
不能這么干,工資和提成都要合并在一起做工資表,然后申報個稅
2022-12-17
您好,可以計提在2月的,相當(dāng)于先發(fā)嘛,不用分別提,我們計提在一起的,都是交個稅 下面是一套分錄 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2025-01-18
同學(xué)你好 需要更正的哦
2023-03-08
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