沒有影響,咱就當(dāng)普通發(fā)票就用就行。
老師您好,問一下我們是小規(guī)模餐飲公司對(duì)方給我們開了食材專票,我們?cè)诙悇?wù)上能做抵扣嗎
#問題#請(qǐng)問我們公司是小規(guī)模,收到對(duì)方去稅務(wù)局代開的發(fā)票是專票,是前會(huì)計(jì)收到?jīng)]有退回,這樣有什么影響嗎?
今年剛成立的小規(guī)模 1.小規(guī)模出口,政策是免稅。 例如,上游給我們開票40萬,我們出口價(jià)50萬,那50萬就全免了,不用考慮稅的事是吧 2.上游開專/普票對(duì)小規(guī)模內(nèi)銷沒啥影響,那對(duì)出口有影響嗎?如有影響,上游怎么開票對(duì)公司更有利 3.小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,對(duì)公司的利弊,且成本的增加情況 公司是商貿(mào)企業(yè),目前不牽扯生產(chǎn),后期會(huì)買廠房自己生產(chǎn),請(qǐng)老師就目前不生產(chǎn)和后期生產(chǎn)兩種情況解答上述問題,謝謝老師
老師你好,我司在20年11月收到對(duì)方公司一筆40萬的貨款,上一任會(huì)計(jì)沒有做任何賬務(wù)處理。今年7月對(duì)方要求開票,可以開嗎?分錄應(yīng)該如何做呢?這樣跨年開票有什么影響?
老師你好,我司公戶在20年11月收到對(duì)方公司一筆40萬的貨款,上一任會(huì)計(jì)沒有做任何賬務(wù)處理。今年7月對(duì)方要求開票,可以開嗎?分錄應(yīng)該如何做呢?這樣跨年開票有什么影響?
老師:請(qǐng)問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個(gè)開票的話,大類屬于什么下面?。?/p>
老板個(gè)人吃飯消費(fèi)以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個(gè)票和公司沒啥聯(lián)系是他個(gè)人消費(fèi),這個(gè)票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對(duì)24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤表會(huì)被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時(shí),怎么申報(bào)處理呢?如果按利潤表做,會(huì)多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請(qǐng)問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請(qǐng)問一般納稅人增值稅報(bào)表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個(gè)表?
轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢
咱當(dāng)普通發(fā)票做了沒有?轉(zhuǎn)出了。
就是不用管專票上的稅對(duì)嗎?當(dāng)普票發(fā)票用就代表已經(jīng)轉(zhuǎn)出了?
你好 價(jià)稅合計(jì)金額記成本費(fèi)用里?