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老師好,我們單位700多萬買的房產(chǎn),因未及時取得發(fā)票一直掛往來,已經(jīng)使用近10年了,現(xiàn)在怎么才能合理地使往來轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),目前還未取得發(fā)票,以前的折舊要不要補計提?

2023-10-08 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-08 09:56

您好,1更正以前年度納稅申報表以及財務(wù)數(shù)據(jù),補計提折舊2補申報房產(chǎn)稅和印花稅等,

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快賬用戶9825 追問 2023-10-08 09:59

謝謝老師!

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快賬用戶9825 追問 2023-10-08 10:01

具體操作是需要上會決議嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:23

您好,這個不需要,會計按權(quán)責(zé)發(fā)生制,提供協(xié)議即可,問下是否有產(chǎn)權(quán)證?

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快賬用戶9825 追問 2023-10-08 10:35

老師,沒有產(chǎn)權(quán)證

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:37

那您確認這個是有產(chǎn)權(quán)?沒有產(chǎn)權(quán)證原因?

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快賬用戶9825 追問 2023-10-08 10:37

五證不全,少一個什么證

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:45

那您這個應(yīng)當(dāng)盡快解決

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快賬用戶9825 追問 2023-10-08 10:47

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:57

客氣,非常榮幸能夠給您支持

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您好,1更正以前年度納稅申報表以及財務(wù)數(shù)據(jù),補計提折舊2補申報房產(chǎn)稅和印花稅等,
2023-10-08
您好,這個是全部的嗎
2023-06-14
您好,這個是分析嗎還是
2023-06-14
借應(yīng)付賬款,貸在建工程,借在建工程,貸固定資產(chǎn),然后再做發(fā)票的 借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款 然后之前折舊有差異的,借累計折舊,貸以前年度損益調(diào)整,或者是做這個相反的,然后在當(dāng)月的折舊,正常折舊就可以了,當(dāng)月的折舊可以正常抵扣 五年以內(nèi)的可以,五年以前的就不能抵扣了
2023-06-14
您好,這個是分析嗎還是
2023-06-14
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