您好,這個的話,研發(fā)出來的產(chǎn)品,你們做庫存商品了嗎
老師好,我們單位是貿(mào)易單位,沒有生產(chǎn)資質(zhì),就購買了原料輔料委托其他單位加工成成品再銷售,現(xiàn)在有個問題,就是原料發(fā)給加工單位后先要第一道工序生產(chǎn)成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料發(fā)給他們了,有做好的成品直接從加工單位發(fā)出給客戶了,但是還有半成品在加工單位那里沒有全部生產(chǎn)完,那我們單位該怎么核算成本呢,怎么會計(jì)處理
就是我們有家客戶是做家具行業(yè)的,是制定的,就是我們給客戶做櫥柜,或者是書柜,還有家具等;然后是去客戶家量好尺寸,我們又把尺寸給我們供貨商,供貨商賣給我柜體(就是已加工好的木板),他們是用平方米來計(jì)算,然后我們拿回來要用螺絲釘或者膠組裝成書柜或者是櫥柜那些,然后銷售給我們的客戶,我們開給客戶的發(fā)票是按套來開的,那老師麻煩請問一下,我做賬務(wù)處理的時(shí)候是先進(jìn)原材料然后再領(lǐng)料進(jìn)生產(chǎn)成本,然后在入庫存商品,再銷售;還是直接入庫存商品,直接銷售呢[愉快]
A客戶的應(yīng)收賬款為10000元,但是由于銷售出去的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,為此A客戶的下級客戶購買此產(chǎn)品后發(fā)生后期維護(hù)費(fèi)用3000元,所以A客戶直接扣減我們3000元的應(yīng)收賬款,只付給我們7000元貨款,請問這個3000元對于我們公司來說是屬于營業(yè)外支出嗎?因?yàn)槭钱a(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題造成后續(xù)的事情;請問具體分錄怎么錄
老師麻煩問下我接了個賬是制造業(yè),是采購化學(xué)類材料加工成另一種化學(xué)類材料銷售出去?,F(xiàn)在要把2019年到2021年重新做成高新企業(yè)賬,我現(xiàn)在感覺越做越亂了,沒有頭緒了,麻煩老師把這個過程說下,流程說下,我的思路合適?是不是采購是記到原材料,生產(chǎn)是從原材料轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,產(chǎn)品入庫從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫存商品,銷售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,。費(fèi)用發(fā)生是哪個部門就記到哪個里,研發(fā)部門是記到研發(fā)部分???
我們生產(chǎn)一個產(chǎn)品之前要先根據(jù)客戶需求來定制研發(fā)期間會針對性的采購一些原材料工具,然后試驗(yàn)成功了就開始生產(chǎn)加工然后銷售。想請問一下能進(jìn)研發(fā)科目的是試驗(yàn)研發(fā)期間的所有費(fèi)用,還是公司整個所有環(huán)節(jié)的費(fèi)用呢?
小規(guī)模納稅人向個人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個會計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽希诤颖笔〉囊粋€地級市承包了一個項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請問會計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個稅嗎
就是不知道該不該做呢?從研發(fā)支出到庫存商品不知道怎么做會計(jì)分錄?然后又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本這些
就是一開始做原材料,領(lǐng)用做研發(fā)支出,后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品
這......我還是沒明白( ^_^ )?采購回來,借原材料,貸應(yīng)付賬款;領(lǐng)用的時(shí)候借研發(fā)支出,貸原材料;等研發(fā)完了就是成品了,就借庫存商品,貸研發(fā)支出?
嗯對是這個流程的
還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 怎么做分錄來結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
這個是你銷售了再 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 庫存商品
好的。那銷售這些研發(fā)成品產(chǎn)生的配送費(fèi)這些進(jìn)制造費(fèi)用還是研發(fā)支出費(fèi)用化支出呢?
這個是屬于費(fèi)用化支出的這個的
好的,謝謝,辛苦了。
費(fèi)用化支出這個科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
嗯對,正常結(jié)轉(zhuǎn)的這個
費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢?
結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的這個的