您好,對(duì)的,這樣就可以的
老師,急!個(gè)體工商戶領(lǐng)了普通發(fā)票,給客戶開(kāi)普通發(fā)票,沒(méi)有填寫(xiě)銷售方的開(kāi)戶行及銀行賬號(hào)是可以的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn) 開(kāi)具增值稅普通發(fā)票 銷售方開(kāi)戶銀行及帳號(hào)沒(méi)有填寫(xiě),可以嗎?
小規(guī)模開(kāi)票出去,發(fā)票上的,銷售方的開(kāi)戶行填了,銀行賬號(hào)沒(méi)有填可以嗎,知道不標(biāo)準(zhǔn),但是可以這樣嗎
老師,開(kāi)具普通發(fā)票銷售方的銀行賬號(hào)和銀行名稱可以不寫(xiě)嗎
請(qǐng)問(wèn)普票電子發(fā)票(舊版的哈,還顯示要填銀行賬號(hào)那種)請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候必須要填寫(xiě)銷售方銀行信息嗎,只填公司名稱,納稅識(shí)別號(hào),可以嗎。
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問(wèn)一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬(wàn),但我查賬余額表是82萬(wàn)是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫(xiě)分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請(qǐng)留抵退稅在哪里操作
請(qǐng)問(wèn),我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開(kāi)了一張專票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問(wèn)題,所以對(duì)方又開(kāi)了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無(wú)車,老板哪的油票和車票能報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?
可是我們有對(duì)公賬號(hào)哦,開(kāi)票一直沒(méi)有寫(xiě)銀行賬號(hào),就只寫(xiě)了開(kāi)戶行名稱,也可以嗎
是我們開(kāi)給別人,我們自己的沒(méi)寫(xiě)
可以正常用的這個(gè),你好
好的,老師,我們長(zhǎng)期都是這樣開(kāi)票出去的,沒(méi)關(guān)系的吧
嗯對(duì),這個(gè)是不影響的
老師,這個(gè)停車費(fèi),我這樣開(kāi)票的,可以嗎。我們是小規(guī)模物業(yè)公司
可以,沒(méi)問(wèn)題的這個(gè)
老師,這樣備注可以??
可以的這個(gè)的,不影響的