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12日,從華美公司購進冰箱100臺,每臺單價2000元,貨款200000元,增值稅稅額26000元,運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費2000元,增值稅稅額180元。開戶銀行轉來華美公司的托收憑證,經審核無誤,予以承付,商品尚未收到如何做會計分錄

2023-10-07 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-07 13:38

借:在途物資 200000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 26180(26000%2B180) 貸:銀行存款 226180 這筆分錄反映了企業(yè)購買冰箱并支付貨款的業(yè)務。其中,“在途物資”科目用于核算企業(yè)未收到但已采購的存貨,“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目用于記錄可抵扣的進項稅。注意,這里將運費也計入了進項稅額中,因為運費發(fā)票上的金額是可以用來抵扣的。

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借:在途物資 200000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 26180(26000%2B180) 貸:銀行存款 226180 這筆分錄反映了企業(yè)購買冰箱并支付貨款的業(yè)務。其中,“在途物資”科目用于核算企業(yè)未收到但已采購的存貨,“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目用于記錄可抵扣的進項稅。注意,這里將運費也計入了進項稅額中,因為運費發(fā)票上的金額是可以用來抵扣的。
2023-10-07
同學你好 你的問題是什么
2023-10-07
同學你好 你得問題是什么
2024-04-29
12日購進時: 借:在途物資 200000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 26000 貸:銀行存款 226000 16日驗收入庫時: 借:庫存商品 180000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 2040 貸:在途物資 200000 庫存商品 9800
2023-10-07
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2023-10-07
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