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當(dāng)月支付了部分貨款,有欠款,但是當(dāng)月已經(jīng)收到了實(shí)際出貨金額的發(fā)票了,怎么做會(huì)計(jì)分錄。

2023-10-06 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-06 14:44

您好, 沒付的計(jì)入應(yīng)付賬款就可以了

頭像
快賬用戶5837 追問 2023-10-06 14:46

支付貨款:應(yīng)付賬款55,貸:銀行存款55,收到發(fā)票:借:庫存商品84,貸:應(yīng)付賬款84嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-06 14:50

借:庫存商品
貸:銀行存款
應(yīng)付賬款

頭像
快賬用戶5837 追問 2023-10-06 15:24

為什么還要貸銀行存款?我是先支付款再收到發(fā)票的,只是我付的款是55,后收到的發(fā)票是84,雙支付的款多收29的發(fā)票

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-06 15:26

先支付的
貸:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票后
借:成本/費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
銀行存款

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您好, 沒付的計(jì)入應(yīng)付賬款就可以了
2023-10-06
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-10-05
您好,建議您下月收到發(fā)票入賬, 貨款作為預(yù)付入賬
2020-09-27
同學(xué)你好 剩余部分是未到期金額
2022-05-27
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-08-14
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