你好,監(jiān)制章中間是國(guó)家稅務(wù)總局才能使用的,其他都作廢了
2、某旅游公司為增值稅一般納稅人,2020年4月發(fā) 生以下業(yè)務(wù): (1)取得含稅旅游費(fèi)收入共計(jì)480萬(wàn)元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)40萬(wàn)元、住宿費(fèi)20萬(wàn)元、門票費(fèi)10萬(wàn)元、簽證費(fèi)1萬(wàn)元;支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)3萬(wàn)(上述金額均為含稅金額)。為該旅游項(xiàng)目向境外旅游公司(境內(nèi)無(wú)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所)支付境外旅游費(fèi)34.98萬(wàn)元。 (2)將2018年4月在公司注冊(cè)地購(gòu)入的一套門市房對(duì)外出租,本月一次性收取6個(gè)月含稅租金18萬(wàn)元。 (3)購(gòu)入辦公電腦,取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅12萬(wàn)元;支付宣傳冊(cè)印刷費(fèi),增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬(wàn)元。 (4)將公司一臺(tái)旅游車轉(zhuǎn)為職工福利部門用車,該車購(gòu)進(jìn)時(shí)已按13%稅率抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額,入賬原值60萬(wàn)元,已提折舊20萬(wàn)元,該車評(píng)估價(jià)格34萬(wàn)元。(其他相關(guān)資料:旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額,并開(kāi)具普通發(fā)票;該公司享受生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計(jì)抵減政策) 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算回答下列問(wèn)題。 (1)該公司應(yīng)代扣代繳的增值稅。 (2)該公司應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅。 (3)該公司當(dāng)月實(shí)際可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。 (4)該公司收取租金的
請(qǐng)問(wèn)公司分期付款買車給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車36萬(wàn) 1、除了已支付12萬(wàn),剩下的24萬(wàn)分期支付 2、用公司名義分期每個(gè)月一萬(wàn) 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒(méi)有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬(wàn)償還公司。 ②超過(guò)兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬(wàn)首付,其他的還沒(méi)有付,但是發(fā)票開(kāi)的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬(wàn)入賬加上11-12分期支付今年這個(gè)車福利費(fèi)就占14萬(wàn),要是其他福利費(fèi)加起來(lái)就在21萬(wàn)以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬(wàn)這里沒(méi)得扣除要調(diào)增
3.華宇公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)向甲企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,收 到甲企業(yè)交來(lái)一張銀行承兌匯票,票面價(jià)值為113000元,期限為兩個(gè)月。 (2)應(yīng)收乙企業(yè)貨款200000元,2018年3月31日經(jīng)協(xié)商改用商業(yè)匯票 方式結(jié)算。收到乙企業(yè)交來(lái)的期限為6個(gè)月的帶息商業(yè)承兌匯票一張,票 面價(jià)值為200000元,票面利率6%。2018年6月30日,計(jì)提商業(yè)匯票利息。 (3)接(2),2018年9月30日應(yīng)收乙企業(yè)的商業(yè)承兌匯票到期,委托銀行收款。接銀行通知,乙-企業(yè)銀行賬戶存款不足,到期票款沒(méi)有收回。 要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 作業(yè)4:華宇公司采用預(yù)付款項(xiàng)的方式采購(gòu)材料: (1)2019年7月10日,向乙企業(yè)采購(gòu)材料,以銀行存款預(yù)付材料款200000。 (2)2019年7月25日,收到乙企業(yè)發(fā)來(lái)的材料及有關(guān)結(jié)算單據(jù),款為300000元 ,增值稅為39000元,材料驗(yàn)收入庫(kù),同時(shí)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付剩余款項(xiàng)。 要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
某公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店,客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問(wèn)答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購(gòu)人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫(kù),發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問(wèn)一下個(gè)體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報(bào)2021年工商年檢報(bào)告嗎??會(huì)**:三個(gè)合伙人人打算合開(kāi)一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤(rùn)500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來(lái)看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時(shí),所得稅稅率25%,并按凈利潤(rùn)10%提取盈余公
案例1:貨幣資金管理漏洞給出納挪用和貪污公款提供了可乘之機(jī)資料:劉寶莉是武漢某房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)科出納員,給人印象是兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇、待人熱情、工作積極,不論分內(nèi)分外的事,她都主動(dòng)去做,很受領(lǐng)導(dǎo)器重和同事信任。然而,2013年10月劉寶莉卻因挪用公款和貪污,被判處有期徒刑8年。其主要犯罪經(jīng)過(guò)如下:1.2011年2月,私自開(kāi)出支票挪用20萬(wàn)元,轉(zhuǎn)入丈夫所開(kāi)超市的銀行賬戶上,并在期末偽造一張銀行存款調(diào)節(jié)表;2.2012年元月,以提取備用金的名義提出現(xiàn)金6萬(wàn)元,供個(gè)人使用。此后的一年多內(nèi),以提取備用金名義套取現(xiàn)金60萬(wàn)元,以現(xiàn)金收入不入賬等手段挪用6萬(wàn)元;3.2012年12月底,公司在清理過(guò)期未收的應(yīng)收賬款時(shí),發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)有3筆收款,未在銀行日記賬和余額調(diào)節(jié)表中反映,但當(dāng)時(shí)正值期末結(jié)賬和報(bào)表編制期間,加上人手較少,沒(méi)有對(duì)此事進(jìn)行專項(xiàng)清查。2013年3月,公司決定4月份對(duì)財(cái)務(wù)部門工作人員進(jìn)行調(diào)整,劉寶莉于2013年3月28日畏罪潛逃。要求:根據(jù)上述資料,分析該房地產(chǎn)公司貨幣資金內(nèi)部控制是否存在
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作