你好 不會有風險 一般納稅人沒有銷售額限制
老師,小規(guī)模納稅人這個月有個未開票收入,如果這個收入開發(fā)票的話就會超過500萬,升為一般納稅人,如果我們不開票下個月再開票,還會升為一般納稅人嗎
老師,我是小規(guī)模納稅人,超過了500萬元,稅務要求升為一般納稅人,我做的免稅項目,一直開的都是普票,如果不開專票,,進項發(fā)票一年也沒有會不會有什么風險??因為我們多數(shù)成本是人工工資
老師,我是小規(guī)模納稅人,超過了500萬元,稅務要求升為一般納稅人,我做的免稅項目,一直開的都是普票,如果不開專票,,進項發(fā)票一年也沒有會不會有什么風險??因為我們多數(shù)成本是人工工資。
小規(guī)模公司到12月份累計開票超過500萬了會強制升為一般納稅人嗎?什么時候生效?超過的部分怎么報稅?
老師,小規(guī)模納稅人升級一般納稅人,一年不能超過500萬的開票,我們公司從今年6月開始有營業(yè)收入,是到明年5月31日前開票不能超過500萬是嗎?這個時間點怎么算的呢?
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
突然開票增多,不會被監(jiān)控什么的嗎?
你好 幾月份成立的
2016年成立的
有風險 和上年銷售額對比
那要怎么處理比較好呢
啊,你有實際業(yè)務的證明嗎?實際業(yè)務證明的話提供就行。
是實際業(yè)務的,稅務局只要證明當前是真實交易是嗎?之前的不會追溯嗎?
你好,之前的不追溯是什么意思?你之前還有隱瞞收入還是咋啦?
之前的是外賬公司申報的,我們公司老板也不懂,所以外賬公司說小規(guī)模他們?nèi)幚砭秃茫缓笪覀児局暗馁~是比較亂,查不到究竟是否是超過外賬公司申報的金額還是低于外賬公司申報的金額
之前做了收入沒有,你發(fā)生的這個業(yè)務轉了一般納稅人之后的。
之前有做收入的
但是會計制度不完整
你好,之前做了收入,你轉了一般納稅人,又開了發(fā)票還是怎么了?如果你想整理的話,亂帳你在當月調(diào)整就可以
之前的賬不是亂,是會計制度不完善,導致無法去核對之前的成本收入,當時公司領導也沒有這個意識
之前外賬公司都是申報未開票收入,實際之前也是沒有開票,今年才開始開票業(yè)務
今年開了發(fā)票這些有沒有之前已經(jīng)做了收入的,你能分出來嗎?
今年開的都是今年發(fā)生的,去年的單據(jù)記錄什么的都沒有,系統(tǒng)里面也是一團亂,之前的是完全分不出來,今年我接手的都能分出來
去年的你準備整理不整理 準備整理的話,這就是一團亂帳
整理不了啊,原始憑證原始憑證沒有,單據(jù)單據(jù)沒有
你好,那你之前的就不要管了