您好,借:其他應(yīng)付款-老法人 貸:其他應(yīng)付款-新法人
請(qǐng)問公司變更了法人,之前賬上的其他應(yīng)付款是之前法人的,現(xiàn)在是不是要把這筆其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到新法人名下?
原本現(xiàn)金支付部分的款項(xiàng)掛在了法人名下,現(xiàn)公司付款可以支付給其他人嗎?調(diào)整一下把法人名下的轉(zhuǎn)到其他人那里? 比如其他應(yīng)付款 法人 貸方有30萬 現(xiàn)調(diào)整成其他應(yīng)付款 其他人 30萬 然后借其他應(yīng)付款 其他人 貸銀行存款
老師請(qǐng)問公司現(xiàn)金支付可以通過其他應(yīng)收款來支付嗎?如:轉(zhuǎn)錢給股東或法人,借:其他應(yīng)收款~股東法人,貸:銀行存款,現(xiàn)金支付時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款~股東法人
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個(gè)人借款來沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準(zhǔn)備把他清了,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:其他應(yīng)收款-員工,
老師,公司原法人掛了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在更換法人了,我是可以直接轉(zhuǎn)款給原法人還是轉(zhuǎn)給現(xiàn)法人后再給原法人
我想問一下,個(gè)體戶查帳征收匯算填那個(gè)表,是B表嗎,之前我公司是核定征收,現(xiàn)在說是給我們改為查賬征收,而且稅管員再三強(qiáng)調(diào)讓我們填成本要慎重填寫,最好不要低于預(yù)交的稅款,那我們成本里沒有發(fā)票的還往里面核算嗎
老師,勞務(wù)派遣人員我們也要申報(bào)個(gè)稅嗎?派遣單位不會(huì)給他們申報(bào)嗎?
律師事務(wù)所合伙企業(yè),投資者同企業(yè)借款,長期未還,本年度不想通過營業(yè)外支出科目記賬,因?yàn)橛绊懙嚼麧櫩傤~,想直接在匯算清繳時(shí)直接把這筆借款調(diào)增可以嗎?如果可以直接調(diào)增,帳上的借款分錄應(yīng)該怎么處理呢?
老師你好,想問一下,煤礦企業(yè)矸石,煤泥交資源稅嗎
老師,請(qǐng)問收到穩(wěn)崗返還計(jì)入到營業(yè)外收入還是沖減保險(xiǎn)費(fèi)用?
老師,最近定做了廚房灶臺(tái)(包安裝),10號(hào)支付了定金2000元,20號(hào)支付尾款2100元,如何做賬呢
老師:我收到了一張服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票,發(fā)票左上角寫的“差額征稅-差額開票”,右下角備注欄里寫“扣除額24578”請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票我正常按照支付額記賬做費(fèi)用就可以了嗎?
年初數(shù)就是上年12月末的數(shù)字,期初數(shù)是6月末的數(shù)字,中間呢?還有那個(gè)年初數(shù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,不能手動(dòng)輸入
這個(gè)問的是2023年的,為什么把2022年的也考慮了?
老師,我想咨詢下,我們公司提了發(fā)票增額,這個(gè)月底到期,我想知道下個(gè)月 月初我的額度還有多少 這個(gè)怎么查?
謝謝老師!
?親愛的,您太客氣了,祝您事事順心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~