你好,利息收入一般計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息,不單獨(dú)設(shè)置
您好,上個(gè)月在做停車場收入的時(shí)候,不小心把銀行結(jié)息的金額一并錄入為收入,做了收入結(jié)轉(zhuǎn),少了財(cái)務(wù)費(fèi)用。這個(gè)月做收入時(shí)要怎么調(diào)整上個(gè)月多結(jié)轉(zhuǎn)的收入和少錄入的財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?麻煩解答一下,非常感謝!
老師:如果我的收入在前面的時(shí)候不小心錄多了 現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢,例如在21年1月的時(shí)候多錄了100萬 現(xiàn)在21年10月份怎么調(diào)整
老師您好 我們出借資金。年末審計(jì)審核的時(shí)候讓我們補(bǔ)計(jì)提利息 做的分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 后來發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的。但是報(bào)表不能更改 現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候要把這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入沖減掉 納稅申報(bào)表怎么填寫呢 調(diào)整那張表
老師您好,寫分錄的時(shí)候不小心把利息收入寫成財(cái)務(wù)費(fèi)用了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,您好:23年,把利息支付計(jì)入了在建工程,今年需要調(diào)整到財(cái)務(wù)費(fèi)用,需要怎么寫分錄
有個(gè)包工頭把工資墊付了?,F(xiàn)在要轉(zhuǎn)給他 可以做成工資嗎
老師,企業(yè)購買華為ADS軟件要交印花稅嗎?物業(yè)開的水電費(fèi)發(fā)票要交印花稅嗎?企業(yè)購買的印刷品要交印花稅嗎?
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時(shí)間是9月5日,9月8號這批貨我司驗(yàn)收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個(gè)品的單價(jià)有誤,但發(fā)票上的單價(jià)無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對這一個(gè)品重新開具一張正確單價(jià)的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財(cái)務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個(gè)是幼兒園會計(jì)和一個(gè)出納一個(gè)會計(jì)一個(gè)辦公室,一個(gè)是建筑公司內(nèi)賬會計(jì)和老板一個(gè)辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師我現(xiàn)在是發(fā)現(xiàn)上月的寫錯(cuò)了,應(yīng)該怎么調(diào)整呢
你好,這個(gè)分錄沒錯(cuò)的,都是這樣做的哈
老師,我一般都是做財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入這個(gè)科目的,但是我這次寫成了手續(xù)費(fèi)也是可以的嗎
返回上月直接修改就是了哈
老師您一會說正確一會說修改 到底改還是不改 到底怎么做
實(shí)在要修改就是: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入 負(fù)數(shù) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用一手續(xù)費(fèi)
收到,感謝老師指導(dǎo)
不客氣,祝你工作順利,節(jié)日快樂!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。