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二月公司籌辦期廣告費做了暫估入帳5萬元,四月收到一萬元發(fā)票,沖減了一萬元暫估,暫估余額為4萬元,九月對帳后實際廣告費只余3萬元,我做了紅字借管理費用一開辦費 4萬元 貸應(yīng)付帳款一暫估廣告費 4萬元,但現(xiàn)在管理費用一開辦費,借方為負一萬了,真正應(yīng)該是籌建期廣告費是4000元,四月支付了一萬元,還欠三萬元未付,請問老師怎么做才正確?

2023-10-04 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-04 09:33

你好,同學(xué) 可以沖銷原來的暫估 按照發(fā)票1萬作戰(zhàn) 以及3萬重新暫估

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快賬用戶7170 追問 2023-10-04 09:42

老師我是這樣處理后,帳不平了,實際籌建期廣告費一共就是4萬,但現(xiàn)在廣告費是借方負1萬了

老師我是這樣處理后,帳不平了,實際籌建期廣告費一共就是4萬,但現(xiàn)在廣告費是借方負1萬了
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齊紅老師 解答 2023-10-04 09:48

那你按照余額調(diào)整,多的沖回,少的補提

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你好,同學(xué) 可以沖銷原來的暫估 按照發(fā)票1萬作戰(zhàn) 以及3萬重新暫估
2023-10-04
你好老師,
2022-06-27
同學(xué),你好。之前少沖回了,則編制一個調(diào)整分錄,繼續(xù)沖回這余額就可以了。 若涉及跨年已結(jié)賬,則走一下以前年度損益科目
2021-01-16
你好; 你們是在虛假暫估嗎 ;還是說有發(fā)生業(yè)務(wù);只是 實際發(fā)生了成本;? 不付款了 ? 才好判斷處理分錄的?
2023-06-15
您好,這個是全部的嗎
2023-07-26
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