您好,最終消費(fèi)都是不可以抵扣的,因是茶葉您做在了管理費(fèi)用-辦公費(fèi),讓人看起來不是招待
外購的茶葉送給了客戶用于招待,要視同銷售嗎,進(jìn)項稅額能不能抵扣?
企業(yè)購進(jìn)餐飲服務(wù),不得從銷項稅額中抵扣進(jìn)項稅額。若企業(yè)購入白酒,茶葉用于業(yè)務(wù)招待費(fèi),可不可以抵扣進(jìn)項。
老師,購買的招待客戶的茶葉發(fā)生的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
招待客戶用的茶葉,能抵扣進(jìn)項稅嗎
買的酒、茶葉用于招待的,可以抵扣進(jìn)項么
楊茂群稅務(wù)師法律不講了嗎
購買下來是永久性的嗎,
匯算清繳期間費(fèi)用表里沒有電費(fèi)明細(xì),那管理費(fèi)用里的電費(fèi)填在哪里
預(yù)支的工資怎么申報個稅
付款A(yù)公司50萬,A公司提供一部分發(fā)票給我公司,剩下有一部分A公司跟C公司付的款開的我公司的發(fā)票,A公司把這張發(fā)票給我公司沖賬(沖我公司的與A公司欠的票,)這樣可以嗎?要什么手續(xù) 請賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評,謝謝
所得稅匯算清繳金時,稅收滯納金在企業(yè)成本支出明細(xì)表中填在哪一行?
24年的初級會計職稱證書從哪領(lǐng)
2025年調(diào)整2023年工資,怎么做分錄?
我上個月開的發(fā)票,這個月客戶說不行叫我從新開,我這邊直接開紅字發(fā)票,再開一張新發(fā)票,會不會重復(fù)繳稅
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
都是買來送禮,我們經(jīng)理讓我們酒開普票,茶葉開了專票
您好,那經(jīng)理沒讓茶葉也入招待費(fèi)吧,招待費(fèi)是不能抵進(jìn)項稅的 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是企業(yè)為生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)的合理需要而支付的應(yīng)酬費(fèi)用。它是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所發(fā)生的實實在在、必需的費(fèi)用支出,是企業(yè)進(jìn)行正常經(jīng)營活動必需的一項成本費(fèi)用。它屬于個人消費(fèi),所以業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項稅是不可以抵
他是讓同事這樣開票,我也不確定是怎樣入帳合適.所以確認(rèn)下
您好,好的,我認(rèn)為經(jīng)理不會入招待費(fèi),有限額 企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。