您好,這是本季度嗎?應(yīng)交所得稅=(200-160-200/1.01*1%*12%)*5%等于19881元
請(qǐng)問(wèn)公司為小規(guī)模納稅人,本季度不含稅銷(xiāo)售額400萬(wàn),成本200萬(wàn),各類(lèi)費(fèi)用50萬(wàn),按現(xiàn)行所得稅政策,公司本季度應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅為多少?
老師好!小規(guī)模納稅人開(kāi)票20萬(wàn)普票,所得稅要交多少吖,沒(méi)有任何費(fèi)用,成本。謝謝!
老師好!老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)票收入16萬(wàn)元,要交多少所得稅呢?謝謝!
小規(guī)模納稅人開(kāi)3%專(zhuān)票開(kāi)了240萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)140萬(wàn),需要交多少企業(yè)所得稅,謝謝
小規(guī)模納稅人21年開(kāi)票400萬(wàn),有大概200萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額,企業(yè)所得稅應(yīng)交多少錢(qián)
我們是一家貨車(chē)的經(jīng)銷(xiāo)商,租了一塊比較寬的場(chǎng)地,場(chǎng)地租賃方也正常給我家開(kāi)具了場(chǎng)地租賃發(fā)票,今年生意不太好,想把其中一小塊場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給其他公司,對(duì)方要求我們開(kāi)具場(chǎng)地租賃發(fā)票,我們可以正常開(kāi)具嗎?
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒(méi)有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬(wàn)元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬(wàn)元,2×21年度發(fā)生虧損120萬(wàn)元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬(wàn)元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬(wàn)元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬(wàn)元。
老師,那些專(zhuān)票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱(chēng)就OK了?
老師你好!老板門(mén)面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬(wàn)元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒(méi)有相關(guān)課程
老師,開(kāi)發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開(kāi)不一樣的稅率嗎
老師,銷(xiāo)售收入是不含稅的,還有??12%是什么
您發(fā)了,還有??12%是附加稅 應(yīng)交所得稅=?(200-160-200*1%*12%)*5%等于19880???
老師,200??1%是增值稅嗎?如果這個(gè)季度不到30萬(wàn),免征增值稅,是不是也要算出增值稅再算附加稅
老師,拜托了,萬(wàn)分感謝!
您好,200??1%是增值稅,是的, 如果這個(gè)季度不到30萬(wàn),免征增值稅,附加稅也沒(méi)有,是0
好的,謝謝老師!
您看這樣算對(duì)不對(duì),這個(gè)銷(xiāo)售收入是上個(gè)季度和這個(gè)季度總和,上個(gè)季度沒(méi)有交企業(yè)所得稅
這個(gè)收入是上個(gè)季度和這個(gè)季度的總和,上個(gè)季度沒(méi)有交企業(yè)所得稅
這個(gè)算的對(duì)不對(duì)
您好,是這么算的,是上月申報(bào)時(shí)利潤(rùn)為負(fù)沒(méi)交是不是呀
是的,老師,太感謝你了!??
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您事事順心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~