您好,咱沒付錢人家不開票是正常的,咱有沒有開票出去給甲方啊

會(huì)計(jì)問答 問答詳情 你好 老師 我一個(gè)朋友是包工頭 包修路工程,已經(jīng)完工, 對(duì)公司要求他開增值稅發(fā)票才付工程款 朋友用我公司開票200萬,2019年12月份開的。 1月份200萬已經(jīng)到我們公司公賬, 朋友說把該交的稅款都從200萬扣,剩下的轉(zhuǎn)給他,我就扣8萬,把錢剩下的192萬轉(zhuǎn)到法人私人賬戶,又從法人私人賬戶轉(zhuǎn)到那個(gè)朋友私戶里。 什么成本票都沒有,怎么走賬? 分錄怎么做?小規(guī)模公司,開的3%增值稅
老師請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個(gè)蒙古包當(dāng)時(shí)開建造過程中開回來的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結(jié)清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計(jì)出了評(píng)估報(bào)告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評(píng)估報(bào)告把固定資產(chǎn)補(bǔ)入賬呢。我具體應(yīng)該怎么做?那19年的成本還需要做調(diào)整嗎?具體怎么操作?麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝
老師請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個(gè)蒙古包當(dāng)時(shí)開建造過程中開回來的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結(jié)清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計(jì)出了評(píng)估報(bào)告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評(píng)估報(bào)告把固定資產(chǎn)補(bǔ)入賬呢。我具體應(yīng)該怎么做?那19年的成本還需要做調(diào)整嗎?具體怎么操作?麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝
一個(gè)公司是建筑勞務(wù)有限公司,給別的工程公司提供勞務(wù)服務(wù),本月給他們開票30萬而且還沒有收到錢,另外我們公司又請(qǐng)別的小分包做工,小分包在稅局給我們代開個(gè)人發(fā)票60萬,已經(jīng)支付了,請(qǐng)問怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?這個(gè)成本費(fèi)用比我們開票的金額大。
用工方勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何做賬?所在公司是用工單位,根據(jù)勞務(wù)外包合同我單位每月向勞務(wù)外包單位支付人工費(fèi),每季度支付勞務(wù)外包人員管理費(fèi);如果勞務(wù)外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)季度結(jié)束,我單位需要向勞務(wù)公司支付6月人工費(fèi),人員管理費(fèi),招聘服務(wù)費(fèi)。出納在付款時(shí)提出,不能將這3筆費(fèi)用一起支付需要分成3筆來支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費(fèi)、招聘服務(wù)費(fèi)是不同的3種費(fèi)用??晌艺J(rèn)為3項(xiàng)費(fèi)用在一個(gè)勞務(wù)外包合同上約定,都是勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi),可在一張憑證上做完,可計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/開發(fā)成本等,貸:銀行存款 請(qǐng)老師解答疑惑,可能是我自學(xué)的財(cái)務(wù)知識(shí)不夠,造成了誤解。
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,怎樣做分錄
龔。公司購(gòu)買電車收到4s店的置換補(bǔ)貼,如何入賬
會(huì)計(jì)學(xué)堂的師資力量怎么樣有哪些優(yōu)勢(shì)
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同


您好,我等您的回復(fù)也沒等到 如果已開甲方發(fā)票,有收入確認(rèn),就預(yù)提成本,三季度 不交稅,4季度發(fā)票來了,再?zèng)_回這人預(yù)提的分錄