你好,這個(gè)是普通發(fā)票的,季度30萬可以免增值稅、附加稅、印花稅,需要看具體的業(yè)務(wù), 你的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅需要正常繳納。
江蘇省小規(guī)模納稅人(非個(gè)體戶)如果月度開票不超過10萬,季度不超過30萬,享受免稅政策嗎?另外這個(gè)票指的是增值稅專用發(fā)票還是增值稅普通發(fā)票?
老師您好!個(gè)體工商戶是核定征收 現(xiàn)在核定的是免稅;他的其中一個(gè)供應(yīng)商每筆業(yè)務(wù)都給開了增值稅普通發(fā)票,年累計(jì)將近200萬的普通發(fā)票進(jìn)貨;開出去的普票每個(gè)季度不超4萬;這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 怎么規(guī)避
小規(guī)模個(gè)體戶的話,是核定征收,是說按收入收稅么,如果開出去的是普票的話,季度不超過9萬是免個(gè)人所得稅的么,這個(gè)的話需要成本么,報(bào)稅只看開出去的票,還是減掉成本
老師您好,請(qǐng)問個(gè)體戶開票不超過30萬,而且開的普通發(fā)票,核定征收的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)的,我需要更正申報(bào)嗎,謝謝指點(diǎn)
老師 你好,我想請(qǐng)問 2023年個(gè)體戶的稅收政策,網(wǎng)上說的不超過9萬免稅是指什么?免的是經(jīng)營所得還是增值稅?如果是核定征收,領(lǐng)取的定額發(fā)票還需不需要申報(bào)經(jīng)營所得?如果申請(qǐng)了定額發(fā)票,還可以申請(qǐng)普票嗎? 核定征收,是不是不需要建賬?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
也就是要繳納個(gè)稅對(duì)吧?繳納個(gè)稅的話稅率是多少?按利潤(rùn)繳納嗎?
你好,定期定額的,用你的實(shí)際銷售額乘以核定率。
一般核定率百分之幾或者千分之幾?