小規(guī)模納稅人商超,銷售的免稅蔬菜是按免稅
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,填這張表的17欄,18欄,本期免稅額按銷售額的1%還是3%計(jì)算?
老師,您好,我司屬于配送小規(guī)模企業(yè),請(qǐng)問(wèn)開(kāi)專票蔬菜類的是免稅還是選擇按1%計(jì)稅開(kāi)?
老師您好,我公司是小規(guī)模,第四季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,小微企業(yè)免稅額只能按照百分之3的金額填寫,但實(shí)際今年是按百分之1計(jì)算并且免稅,按百分之1填寫申報(bào)不了
老師好,小規(guī)模公司季度銷售收入不超45萬(wàn),增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)增值稅是按不含稅收入的百分之1還是百分之3算呢,增值稅申報(bào)表的減免稅額是按3算的,開(kāi)票軟件是按1算的
你好老師,小規(guī)模納稅人銷售蔬菜免增值稅,但我開(kāi)發(fā)票稅率是0,不是顯示的免稅,這個(gè)有影響嗎
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
那就是月銷售額10萬(wàn),不包含免稅的蔬菜了
是的,蔬菜本身就免稅.季度30萬(wàn),包括免稅銷售額