您好,同學(xué),可以并入工資的,繳納個(gè)稅
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個(gè)人了,現(xiàn)在個(gè)人給我們公司開安裝費(fèi)發(fā)票,在電子稅務(wù)局里開電子發(fā)票。其實(shí)是我們用他們的個(gè)人名字自己進(jìn)去開的,因?yàn)槭杖牒艽螅晕覀兿攵嚅_一些安裝費(fèi)發(fā)票,金額幾十萬(wàn),這么大金額他們?cè)谀甑讉€(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)λ麄冇袥]有什么影響,需要補(bǔ)稅什么的嗎?一個(gè)人一年最多能開多少金額不補(bǔ)稅,有限額嗎?
老師們想咨詢個(gè)問(wèn)題,我們有個(gè)項(xiàng)目在巴馬,19年在接到這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候(因當(dāng)時(shí)資金困難)與項(xiàng)目部經(jīng)理約定,每個(gè)月正常發(fā)放工資5000元,出差巴馬項(xiàng)目按在巴馬的實(shí)際天數(shù)算包干每天400元補(bǔ)助出差補(bǔ)助(包括:吃飯,住宿費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),交通費(fèi)等費(fèi)用),補(bǔ)助款在項(xiàng)目結(jié)束后一次性付清差補(bǔ)款,現(xiàn)在項(xiàng)目已結(jié)束項(xiàng)目部經(jīng)理問(wèn)我們要錢,這些出差補(bǔ)助款能給嗎?給了之后賬如何做?如何申報(bào)個(gè)稅?會(huì)計(jì)一直沒有計(jì)提費(fèi)用能所得稅前扣除嗎?
老師! 我們有個(gè)項(xiàng)目在巴馬,19年在接到這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候(因當(dāng)時(shí)資金困難)與項(xiàng)目部經(jīng)理約定,每個(gè)月正常發(fā)放工資5000元,出差巴馬項(xiàng)目按在巴馬的實(shí)際天數(shù)算包干每天400元補(bǔ)助出差補(bǔ)助(包括:吃飯,住宿費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),交通費(fèi)等費(fèi)用),補(bǔ)助款在項(xiàng)目結(jié)束后一次性付清差補(bǔ)款,現(xiàn)在項(xiàng)目已結(jié)束項(xiàng)目部經(jīng)理問(wèn)我們要錢,這些出差補(bǔ)助款能給嗎?給了之后賬如何做?如何申報(bào)個(gè)稅?會(huì)計(jì)一直沒有計(jì)提費(fèi)用能所得稅前扣除嗎?
老師,我們公司很多員工支出的明細(xì)都沒有發(fā)票,所以他們往往會(huì)找一些餐費(fèi)交通費(fèi)機(jī)票及住宿費(fèi)來(lái)代替,那這種發(fā)票長(zhǎng)時(shí)間累計(jì)的金額也大,入賬的時(shí)候直接入餐費(fèi)和交通費(fèi)可以嗎?還是入什么差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)好呢,基本每個(gè)月都有小幾萬(wàn),金額挺大的,不知道怎么入賬好
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司和出租方(個(gè)人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費(fèi)要交個(gè)稅,出租方不給我們開發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補(bǔ)助形式發(fā)給員工按福利費(fèi)支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
老師,這是一張掃碼收欹的回單,右下角用途一欄,隨行付9.34元,什么意思,怎么處理
老師,我們公司3月份給甲公司開了一張金額50000的發(fā)票,4月份給甲公司開了一張金額360000的發(fā)票,6月份給甲公司開了一張金額90900的發(fā)票,公戶均為收到錢,發(fā)票都開了,但是以前的會(huì)計(jì)沒有入賬,請(qǐng)問(wèn)這樣做可以么?那么接下來(lái)我該怎么做才合理呢?麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝
增值稅收入,企業(yè)所得稅收入… 增值稅收入,是體現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 企業(yè)所得稅收入,是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額 這2個(gè)收入本就不一致?為什么都說(shuō)這2個(gè)數(shù)據(jù)一致呢?不考慮處置固定資產(chǎn)的情況
老師,你好,公司購(gòu)買一臺(tái)空調(diào)送給員工一個(gè)空調(diào),購(gòu)買時(shí)開發(fā)票的抬頭是公司還是寫員工?
老師您好,自然人電子稅務(wù)局員工個(gè)人承擔(dān)的養(yǎng)老金是不是每個(gè)月都要在個(gè)人養(yǎng)老金扣除管理填報(bào)信息了?
老師,公司給員工代扣代繳的個(gè)稅,不扣員工的工資,這個(gè)分錄怎么寫呢
老師,稅務(wù)申報(bào)利潤(rùn)表本期金額是填寫利潤(rùn)表本年累計(jì)金額嗎?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個(gè)體工商經(jīng)營(yíng)所得,收入總額填多少?
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,沒看懂
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個(gè)月開具,季度報(bào)小規(guī)模,有8w,沒開,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,報(bào)無(wú)票收入,就超季度30w交稅,還是這個(gè)月開具,稅務(wù)上個(gè)月查賬了,知道庫(kù)存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
差額交個(gè)稅
是先報(bào)銷,然后并入工資交個(gè)稅?
是先報(bào)銷,然后差額并入工資交個(gè)稅嗎?
您好,同學(xué),是可以的
這樣計(jì)稅工資忽高忽低會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
公司制定統(tǒng)一的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)啊,有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)就沒有問(wèn)題的
餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,餐費(fèi)沒發(fā)票、交通補(bǔ)貼有一部分發(fā)票,也要報(bào)銷后跟工資交個(gè)稅嗎?
您好,同學(xué),這個(gè)是公司統(tǒng)一的補(bǔ)貼嗎?還是只針對(duì)出差的員工
出差的,不是統(tǒng)一的
并入工資統(tǒng)一繳納個(gè)稅
不并入工資的話查賬會(huì)涉及補(bǔ)個(gè)稅還是企業(yè)所得稅?
您好,同學(xué),常理都是要并入工資的啊,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法來(lái)呢,不并入的話有偷稅漏稅的,要有滯納金和罰款的
出差伙食補(bǔ)助是不是可以不用發(fā)票 還是說(shuō)要做成誤餐補(bǔ)助才可以不用發(fā)票
出差伙食補(bǔ)助是可以不用發(fā)票
稅法不是也規(guī)定差旅津貼、誤餐補(bǔ)貼免交個(gè)稅嗎,這個(gè)怎么理解?
差旅費(fèi)津貼、誤餐補(bǔ)助屬于我國(guó)個(gè)人所得稅法規(guī)定的免稅收入,是不需要并入工資計(jì)算個(gè)人所得稅的。 但是差旅費(fèi)補(bǔ)貼是需要并入當(dāng)月工資一起,按工資薪金所得計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。工資薪金個(gè)人所得稅=(工資薪金金額—5000—個(gè)人負(fù)擔(dān)的五險(xiǎn)一金—專項(xiàng)扣除)*稅率—速算扣除數(shù)。
差旅津貼和差旅補(bǔ)貼有什么區(qū)別
差旅費(fèi)補(bǔ)貼是用人單位因工作需要造成員工額外支出的一種補(bǔ)償形式.補(bǔ)貼是指一成員方政府或任何公共機(jī)構(gòu)向某些企業(yè)提供的財(cái)政捐助以及對(duì)價(jià)格或收入的支持. 差旅費(fèi)津貼是為保證職工工資水平不受物價(jià)或政策等原因調(diào)整或變動(dòng)影響而支付的一種補(bǔ)償形式.津貼,是指補(bǔ)償職工在特殊條件下的勞動(dòng)消耗及生活費(fèi)額外支出的工資補(bǔ)充形式.