你好,公戶(hù)打進(jìn)來(lái)的錢(qián),是專(zhuān)票和普票都能開(kāi)的。 開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方需要是一般納稅人,而且通過(guò)公戶(hù)收款?
購(gòu)買(mǎi)空調(diào)和冰箱8000多元,公戶(hù)開(kāi)來(lái)了專(zhuān)票,要求打款打入私人賬戶(hù),能打嗎
開(kāi)專(zhuān)票必須對(duì)公打款嗎 開(kāi)普票呢 也是嗎 都不能公對(duì)私是吧
對(duì)方中標(biāo)單位給的現(xiàn)金,能給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?是普票專(zhuān)票都可以開(kāi)嗎?還是必須打到公戶(hù)才可以給對(duì)方開(kāi)發(fā)票呢?
公帳打款的客戶(hù)都必須給別人開(kāi)發(fā)票嗎,開(kāi)了發(fā)票的款,必須都要打款到公帳嗎?
#提問(wèn)#老師公戶(hù)能收個(gè)人打過(guò)來(lái)的貨款嗎?專(zhuān)票能開(kāi)給個(gè)人嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,退貨的話(huà),是退差額比較好,還是都退回來(lái),重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒(méi)有再付租金,6月開(kāi)始我司租給了B租客,請(qǐng)問(wèn)4-6月我司應(yīng)該如何申報(bào)房產(chǎn)稅?
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開(kāi)票進(jìn)來(lái)只寫(xiě)的物業(yè)費(fèi),可以不,
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,員工今年6月入職,之前沒(méi)有工作,這個(gè)累計(jì)扣除應(yīng)該是3萬(wàn),現(xiàn)在累計(jì)扣除顯示5000元,這個(gè)怎么操作能扣除3萬(wàn)呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶(hù)銀行賬戶(hù)結(jié)息10元錢(qián),怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我司2024年匯算清繳時(shí)有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)減,24年財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報(bào)第二季度所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對(duì)不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報(bào)表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是他這個(gè)銷(xiāo)貨退回,然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬(wàn),為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄?按理來(lái)說(shuō),他產(chǎn)生了10萬(wàn)的利潤(rùn),是不是應(yīng)該要做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤(rùn)期末-未分配利潤(rùn)的期初≠利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn),5月底交接的時(shí)候還能對(duì)上 這是為啥呢,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?