沒看明白您的算式退款是退36000?匯款50000是不含稅的金額?前后邏輯是?
老師,我這有這樣一個問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因為這個合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當(dāng)月確認(rèn)了收入,正常報稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
老師我想問個問題,我公司收到2020年年度匯算清繳退稅的會計分錄這樣做對嗎?如果不對我該怎么去做呢? 借:銀行存款-建行 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
注冊會計師A發(fā)現(xiàn)企業(yè)11月15日銷售一批新產(chǎn)品給甲公司,價款5萬,增值稅率為13%,成本3萬,款已收。但在審查銷售合同時發(fā)現(xiàn),雙方約定,如果產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格等不符合合同使甲公司不滿意,可在五個月內(nèi)退貨,退貨率10%,退貨中10%無法銷售。該公司會計處理如下:借:銀行存款56500貸:主營業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6500借:主營業(yè)務(wù)成本30000貸:庫存商品30000要求:請注冊會計師找出上述資料的問題所在?并提出相應(yīng)的處理意見,做出調(diào)整分錄。正確答案:借:營業(yè)收入5000貸:預(yù)計負(fù)債-應(yīng)付退貨款5000借:應(yīng)收退貨成本2700(30000*10%*90%)貸:營業(yè)成本2700請問這個2700是怎么算出來的?為什么要乘90%呢
注冊會計師A發(fā)現(xiàn)企業(yè)11月15日銷售一批新產(chǎn)品給甲公司,價款5萬,增值稅率為13%,成本3萬,款已收。但在審查銷售合同時發(fā)現(xiàn),雙方約定,如果產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格等不符合合同使甲公司不滿意,可在五個月內(nèi)退貨,退貨率10%,退貨中10%無法銷售。該公司會計處理如下:借:銀行存款56500貸:主營業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6500借:主營業(yè)務(wù)成本30000貸:庫存商品30000要求:請注冊會計師找出上述資料的問題所在?并提出相應(yīng)的處理意見,做出調(diào)整分錄。正確答案:借:營業(yè)收入5000貸:預(yù)計負(fù)債-應(yīng)付退貨款5000借:應(yīng)收退貨成本2700(30000*10%*90%)貸:營業(yè)成本2700請問這個2700是怎么算出來的?為什么要乘90%呢
請問下老師,我們是銷售方,這個開票金額抹零了6.4元,收到款項是52100元,我該怎么開票呀,這么點又不能算折扣,如果我開成我拍照的一樣,那我們銷售方怎么做賬呢?難道借,銀行存款52100,營業(yè)外支出6.4,貸主營收入,貸銷售稅額嗎,這樣對嗎,然后購買方做賬,借,工程物資 借,進(jìn)項稅,貸銀行存款52100,貸營業(yè)外收入6.4元,這樣做賬正確嗎
沖掉輸多的在途物資怎么做賬
老師,請問一下選項a和選項d的區(qū)別是什么,選項a錯在要減按1.5去征收。選項d和選項a說的不是同一件事嗎?
你好,廣東初級會計大概什么時候出成績呀
老師留抵抵欠是什么意思,什么情況可以留抵抵欠?
剛做完一個小規(guī)模納稅公司企業(yè)所得稅年報,有多繳稅費,我申請一站式退抵稅(費),發(fā)現(xiàn)退抵稅方式有退稅、抵欠和先抵后退,以前都是直接選退稅沒打開過選項,先抵后退是啥意思?是暫不辦理退稅好還是申請好?
你好 老師 24年賬上工資記了100萬,而個稅申報了80萬,在填所得稅年報時工資薪金表應(yīng)該要怎么填
建材公司,進(jìn)項發(fā)票單價高于銷項單價,會計沒有注意直接抵扣了,且己申報納稅并繳稅,請問一下該怎么處理?
我們是垃圾清運公司,要求乙方提供一份合理的垃圾搬運裝卸服務(wù)合同,需要一個模版,有的老師發(fā)謝謝
自然人開票電腦端操作步驟
老師,問一下稅務(wù)注銷流程管理怎么樣的,謝謝
打款5萬貨款3.6萬不含稅
您實際收到的是不是一共36000?
這筆36000收款的時候一共收了多少錢呢
實際收的5萬貨款。應(yīng)該收的是36000等于過賬
那就直接減去收款金額就可以哦哦