你好,這個(gè)40萬(wàn)全額申報(bào)增值稅了
老師,小規(guī)模季度不超30萬(wàn)免增值稅,假如現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)了3萬(wàn)塊錢的專票了,那么普票是不是最多再開(kāi)27萬(wàn)免增值稅?還是普票可以開(kāi)30萬(wàn)免增值稅?
小規(guī)模納稅人一季度普票不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,我們現(xiàn)在1月份已開(kāi)23萬(wàn)元專票了,現(xiàn)在準(zhǔn)備開(kāi)普72240,這個(gè)普票可以免稅嗎
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票不超過(guò)50萬(wàn)免稅嗎?要是我開(kāi)了50萬(wàn)的普票,10萬(wàn)的專票,我的普票還可以免稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們專票開(kāi)了12萬(wàn),然后普票開(kāi)30萬(wàn),這30萬(wàn)是免稅的嗎?年開(kāi)票180萬(wàn)的
老師,我們是小規(guī)模季度申報(bào)的,這個(gè)月我們開(kāi)了24萬(wàn)的票,但是季度沒(méi)超30萬(wàn),月度超10萬(wàn)了,這樣增值稅還免嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
就是如果發(fā)票的金額超過(guò)30萬(wàn)不管你開(kāi)的是普票還是專票,都按總金額繳納增值稅是嗎
小規(guī)模季度含專票不含稅銷售收入30萬(wàn)內(nèi):普票的部分免稅,專票部分按開(kāi)票稅額交。 小規(guī)模季度不含稅銷售超過(guò)30萬(wàn):專票部分按開(kāi)票稅額交,普票按1%全額交。