借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款, 使用了之后借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營業(yè)外收入

老師,請(qǐng)問股東投資的錢,沒有經(jīng)過會(huì)計(jì)事務(wù)所驗(yàn)資,該如何做賬?是不是應(yīng)該計(jì)入實(shí)收資本科目?還有這個(gè)投資款后期可以還給股東個(gè)人嗎?如果后期還給股東個(gè)人會(huì)不會(huì)有抽逃資金的風(fēng)險(xiǎn)?
#提問#老師,我們有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,是這樣的,科技廳支付一部分專項(xiàng)資金,我們自己出一部分自籌資金,這個(gè)項(xiàng)目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入么?這個(gè)專項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用我怎么做賬,全部計(jì)入研發(fā)支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,是年底結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說我專項(xiàng)資金用完就可以結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我想咨詢下國家重點(diǎn)研發(fā)課題補(bǔ)助,收到款項(xiàng)4萬。要求??顚S?。這樣應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 是應(yīng)該這么做嗎? 收款時(shí) 借:銀存 4 貸:其他應(yīng)付款—專業(yè)資金(課題補(bǔ)助) 購材料時(shí) 借:原材料 4 貸:銀存 4 研發(fā)領(lǐng)用時(shí) 借:其他應(yīng)付款—專業(yè)資金(課題補(bǔ)助) 貸:原材料 如果這樣做的話,補(bǔ)助收入不做,那研發(fā)費(fèi)用就不能在研發(fā)支出中提現(xiàn)了?
老師,請(qǐng)問專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的格式一般去哪里找?。壳耙魂囁锍鼍吡艘粋€(gè)企業(yè)高新認(rèn)定的報(bào)告,那個(gè)企業(yè)把報(bào)告模板直接發(fā)來了,內(nèi)容里有提到高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定專項(xiàng)審計(jì)指引,這個(gè)文件去哪里可以下載到?還有我這兩天做了一個(gè)學(xué)校的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì),是省科技廳下?lián)芙o這個(gè)學(xué)校一筆資金,研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后現(xiàn)在項(xiàng)目驗(yàn)收需要事務(wù)所出具資金使用情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,現(xiàn)在我們老板進(jìn)派出所一個(gè)月了還沒有出來呢,頭一次接這個(gè)業(yè)務(wù),不知道審計(jì)報(bào)告要用什么格式寫[苦澀]
老師,公司2021年申請(qǐng)高新沒過,后面申請(qǐng)了培育資助(就是科技型中小企業(yè))通過了,2022年收到深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)補(bǔ)貼的10萬,我想問一下這10萬在匯算清繳時(shí)要填那個(gè)表啊,是A105040專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國和印度,貨物已經(jīng)報(bào)關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國和印度,大概價(jià)值5000元,DHL物流公司要我們公司開商業(yè)發(fā)票?我們能開出來嗎?這些物料泰國客戶和印度客戶不會(huì)單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對(duì)方開9個(gè)點(diǎn)的專票給我???是對(duì)方單位開錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯(cuò)字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長期應(yīng)收款是50
開辦時(shí)房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實(shí)收資本投入公司有3個(gè)月了 沒有在國家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會(huì)產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎


這個(gè)還需要驗(yàn)收的,如果驗(yàn)收不通過的話,到時(shí)候款項(xiàng)需要退回的 如果計(jì)入了營業(yè)外收入,那后期不是要調(diào)減?
紅沖原路返回就行。
老師,如果發(fā)生相關(guān)的支出,比如研發(fā)人員工資、購買設(shè)備、差旅費(fèi),這個(gè)怎么處理呢?
使用的時(shí)候,就轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,不計(jì)入相關(guān)費(fèi)用嗎?
你好,借研發(fā)支出工資 dai應(yīng)付職工薪酬工資, 借固定資產(chǎn),貸銀行存款, 次月借研發(fā)支出貸累計(jì)折舊, 借研發(fā)支出差旅費(fèi),貸銀行存款。
費(fèi)用化的月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。
我說的是用那個(gè)專項(xiàng)資金發(fā)生的,那這個(gè)跟專項(xiàng)資金怎么掛鉤?
你好,你這筆錢用在哪里,你自己應(yīng)該是知道的,你月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用之后,你就把借專項(xiàng)應(yīng)付款代其他收益轉(zhuǎn)過來就可以的,然后你自己做一個(gè)研發(fā)輔助賬本,登記臺(tái)賬,具體的用在哪里,多少錢,什么時(shí)間都得寫清楚了。
好的,了解了,另外還有個(gè)問題,我了解了一下,這個(gè)“專項(xiàng)應(yīng)付款”后期要轉(zhuǎn)入資本公積的嗎?
轉(zhuǎn)到其他收益或者營業(yè)外收入。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,我覺得還是計(jì)入遞延收益,比較符合
可以的可以這么做的。