您好,對的,杭州本地的那個公司也需要
我是總承包施工建筑公司,是一般計稅項目,又是跨地經(jīng)營,我對甲方開票金額355.43萬,我現(xiàn)在有勞務(wù)分包有144.2萬,我現(xiàn)在到項目地稅務(wù)去預(yù)交2個點,是不是增值稅38757.8,企業(yè)所得稅預(yù)交3875.78,個人所得稅9689.45,附加稅4457.14,印花稅1066.29,麻煩老師幫我核一下,因為老板讓我算一下要交多少稅,我怕弄錯了
你好老師!我們是建筑分包勞務(wù)單位合同價是600萬 異地建筑服務(wù)外經(jīng)證納稅是怎么計算的需要納稅外經(jīng)證多少錢? 本地城建稅 增值稅 教育費 地方教育附加費企業(yè)所得稅 印花稅都交過了就外經(jīng)證這費用不懂!我們是掛靠人家勞務(wù)公司的請老師公式列一下再計算共多少錢謝謝了
寧波建筑公司,勞務(wù)公司在杭州,異地勞務(wù)費預(yù)繳稅金寧波已經(jīng)交完,杭州本地稅金還要交嗎?
老師,建筑公司開出的勞務(wù)費發(fā)票3%,涉及異地預(yù)繳(同省不同市),是只需要預(yù)繳增值稅+附加稅嗎?印花稅是在項目地交還是公司所在地交?預(yù)繳的話是當(dāng)月預(yù)繳還是下月15號之前預(yù)繳都可以?預(yù)繳完在公司所在地申報的時候是填增值稅減免表4就可以嗎?
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù),甲方給我們支付的勞務(wù)費,我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預(yù)繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,發(fā)放勞務(wù)費或者給乙方直接支付勞務(wù)費跟預(yù)繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務(wù)費與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費的,代發(fā)勞務(wù)費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
老師小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)的稅率是多少
老師,我們是制造業(yè),危廢處理費用應(yīng)該算是管理費用還是制造費用呀
請問老師怎么從財務(wù)賬套中導(dǎo)出應(yīng)收賬款賬齡情況呢?
親愛的老師你們能不能給我說一下如何運用好計算器提高答題速度,會計學(xué)堂模擬系統(tǒng)用的計算器是不是和f考試時候不一樣呢,不想在計算器上吃虧,想讓老師幫幫我。
請問一下財務(wù)報表中用函數(shù)用的比較多的是哪些函數(shù),在哪些表格中運用得多,請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,進項發(fā)票抵扣不掉,是代表企業(yè)虧損嗎
哪位老師幫我看看答案是不是30,550題里的答案是150,謝謝
個人代開勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳的20%個稅可以開票時候一起交?還是得公司幫忙交
老師,現(xiàn)在我用的是金蝶云星空企業(yè)版的財務(wù)軟件,憑證很多不用手工錄入,是通過生成憑證來實現(xiàn)的,我現(xiàn)在有個疑問,就是比如我選中的該生成20張憑證,但是由于有一些錯誤,只生成了19張憑證,這出現(xiàn)錯誤的憑證按照付款日期是4.18日的,但是憑證號就編成20號了,這樣就導(dǎo)致它的前一張憑證也就是19號憑證日期是4.30日的,20號憑證日期是4.18日的,這樣看著好別扭這種能修改嗎,怎么修改
老師們,18年注冊公司時認繳200萬,25年打算實繳200萬。需要到哪個部門進行認繳,認繳后需規(guī)避哪些風(fēng)險?未分配利潤是否能轉(zhuǎn)認繳實收資本?
寧波已經(jīng)交好了,杭州那里申報抵扣就可以了吧?還需要另外交稅?
浙江建筑行業(yè)勞務(wù)費異地預(yù)繳稅金的政策是怎么樣的
因為這個勞務(wù)公司的話,相當(dāng)于也取得一部分收入了不是嗎
老師,異地勞務(wù)預(yù)繳稅金的概念可以和我講講嗎
是這樣的,比如說存在勞務(wù)分包的情況,實際用工單位要給這個勞務(wù)單位支付派遣服務(wù)費,所以他們要按照這個做收入
異地預(yù)繳的稅金實際用工單位已經(jīng)在項目所在地交好了, 那勞務(wù)單位是不是根據(jù)稅單在當(dāng)?shù)貓蠖悤r申請抵扣就可以了
嗯對,是這意思的哈
也就是說有稅單的話,就不需要另外繳稅了話哈
嗯對理解的是正確的