你好,期初數(shù)錯(cuò)誤了,不是做分錄調(diào)整的問題,而是應(yīng)當(dāng)重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的?

我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請(qǐng)問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對(duì)于專業(yè)知識(shí)一般的會(huì)計(jì),是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個(gè)問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。。?/p>
為什么我沒有期初余額,之前建賬時(shí)有些啊,設(shè)置期初余額時(shí),累計(jì)自動(dòng)出現(xiàn),刪也刪不了我就把累計(jì)也寫上去了,為了試算平衡,跟寫期初填的一樣,后面開始做賬后就資產(chǎn)負(fù)債表沒有期初余額,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版
老師,我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司,之前一直沒有建賬?,F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司實(shí)際存在的應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計(jì)匯總數(shù)給我,我這邊錄入期初余額,試算結(jié)果不平衡,請(qǐng)問是需要怎么調(diào)整
老師好,我想請(qǐng)教一下,公司去年年底收購(gòu)的,今年年初才有一點(diǎn)點(diǎn)自己的業(yè)務(wù),其余的就是之前公司未完成的項(xiàng)目進(jìn)度,6月之前以前遺留的項(xiàng)目進(jìn)度已經(jīng)結(jié)束,公司6月從遼寧搬回廣州,今年1-6月的稅務(wù)在遼寧注銷了,8月開始在廣州申報(bào)稅務(wù),那么賬套是沿用之前的賬嗎,因?yàn)楣臼鞘召?gòu)的,之前的賬套存在了很多應(yīng)收應(yīng)付、庫(kù)存現(xiàn)金、實(shí)收資本的余額,這些余額跟現(xiàn)在的公司是沒有關(guān)系的,那這個(gè)賬應(yīng)該怎么建呢?賬務(wù)是按照現(xiàn)在申報(bào)表要做還是怎么樣呢
公司內(nèi)賬比較亂,比如去年一年公司沒有交過稅,之前的會(huì)計(jì)做的賬里顯示還需要交六七萬(wàn)的增值稅,工資也是掛了幾十萬(wàn)的工資未發(fā),這兩個(gè)我目前是已經(jīng)調(diào)整過來了。還有公司一共幾十家往來掛賬幾乎每個(gè)余額都是不對(duì)的,其他應(yīng)收款和應(yīng)付款也是掛的很奇怪,這種情況只能每個(gè)科目都去核對(duì)然后調(diào)賬嗎?能不能直接按照正確的余額調(diào)整過來?或者這套賬可以放棄嗎?能不能從2023年1月份開始新做一套賬
老師我想問個(gè)問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費(fèi)時(shí)按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個(gè)體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬(wàn)發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因?yàn)橐呀?jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報(bào)那些稅種
預(yù)收充值款開票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個(gè)體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個(gè)體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬(wàn),其中一萬(wàn)是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬(wàn)給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營(yíng)者信息采集里扣除改成否,上個(gè)月也是給他申報(bào)的0工資,怎么修改,季度末申報(bào)可以扣除年度60000的額度,上個(gè)月的怎么修改成否
請(qǐng)問老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中


對(duì)啊 我就是反結(jié)賬回去 調(diào)整初始余額啊 就是問錄了對(duì)應(yīng)的預(yù)付賬款金額 還需要同時(shí)改哪里
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
是我表達(dá)得不夠清楚嗎? 賬就是從今年4月份開始建立的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)初始余額不對(duì) 我反結(jié)賬回到4月份把初始余額做調(diào)整 發(fā)現(xiàn)試算不平衡 我問的是 我更新預(yù)付長(zhǎng)得初始余額之后 同時(shí)還需要更改哪里?
你說的重新建賬 我就是反結(jié)賬到初始開始建賬的月份 不是一個(gè)意思嗎?
你好,期初余額不對(duì),需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)(這些建賬時(shí)候的期初數(shù),前提是需要做到平衡才可以的)
我并沒有表達(dá)過我做分錄調(diào)整
你說的我知道啊 我現(xiàn)在就是要知道的問題是 我錄入預(yù)付賬款了 什么原因?yàn)槭裁床黄胶獍?
你好,是重新建賬。而不是反結(jié)賬。(完全兩碼事) 因?yàn)?反結(jié)賬到初始開始建賬的月份,期初數(shù)也仍然是無(wú)法更正的
無(wú)語(yǔ) 你說的是哪個(gè)做賬系統(tǒng)不可以 我都已經(jīng)看到我的主管弄好了 我只是不想問她 想自己網(wǎng)上咨詢
你好,一個(gè)賬套一經(jīng)啟用,期初數(shù)是無(wú)法更改的 只是可以通過調(diào)整分錄,來調(diào)整期末數(shù)
笑死我 反正就是調(diào)整好了
再說一下 初始余額反結(jié)賬回去就是可以改 沒有你說的不可以
你好,我用過的軟件(比如金蝶)賬套一經(jīng)啟用,期初數(shù)是無(wú)法更改的 (只是可以通過調(diào)整分錄來調(diào)整期末數(shù),調(diào)整分錄調(diào)整的不是期初數(shù))
那你用的應(yīng)該是很老的系統(tǒng)了
你好,我用過的軟件(比如金蝶)賬套一經(jīng)啟用,期初數(shù)是無(wú)法更改的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)