是的,你的理解與分錄是對(duì)的。
①借:無形資產(chǎn)50萬 貸:實(shí)收資本45萬 資本公積5萬 ②借:無形資產(chǎn)45萬 貸:實(shí)收資本45萬 老師這題的分錄到底應(yīng)該怎么做?
老師,收到知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入,借無形資產(chǎn)608萬,貸實(shí)收資本500萬,貸資本公積8萬,這個(gè)資本公積得明細(xì)填什么呀
有限責(zé)任公司以無形資產(chǎn)入資。 分錄借:無形資產(chǎn)5000萬 貸:實(shí)收資本5000萬 攤銷:借管理費(fèi)用500萬 貸:累計(jì)攤銷500萬 對(duì)嗎
收到新的投資者光輝公司投來的一項(xiàng)專利權(quán),雙方協(xié)商作價(jià)318000元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款300000元,稅額18000元,光輝公司的投資占運(yùn)城機(jī)械公司接受投資后全部有表決權(quán)資本100萬元的25%。應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄是()。A.、借:無形資產(chǎn)300000、應(yīng)交稅費(fèi)18000,貸:實(shí)收資本250000、資本公枳68000B.借:無形資產(chǎn)318000,貸:實(shí)收資本318000C.借:無形資產(chǎn)318000,貸:實(shí)收資本250000、資本公積68000D.借:無形資產(chǎn)300000、應(yīng)交稅費(fèi)18000,貸:實(shí)收資本318000
老師好,公司實(shí)收資本有197萬的知識(shí)產(chǎn)權(quán),把這197萬知識(shí)產(chǎn)權(quán)減資后,怎么做賬
老師,請(qǐng)問一下,快遞公司收到賠付客戶的賠付商品的專項(xiàng)發(fā)票,可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
公司汽車管理亂,加油7000元沒有小票,用對(duì)加油卡對(duì)賬單做附件可以嗎?
老師,我們有個(gè)供應(yīng)商是小規(guī)模,開的票通常是3%的專票,這次看到有一項(xiàng)是1%的維修服務(wù),還能這樣開票嗎
進(jìn)項(xiàng)票有留底,想開銷項(xiàng)票的品名和進(jìn)項(xiàng)不符,下個(gè)月相符的進(jìn)項(xiàng)才有,可以先開票不
老師,員工的工傷賠償要交個(gè)稅嗎
老師,想問一下,我們是工業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人,我們這個(gè)要交稅的話是,比如我們是銷貨100塊,進(jìn)貨90塊,我們是用100塊來乘以那個(gè)1%的稅率,還是用那個(gè)100-90等于10塊來乘以那個(gè)稅率呢?
老師,請(qǐng)問一下養(yǎng)魚賣魚的公司,購(gòu)進(jìn)飼料入什么費(fèi)用?還是成本?還是原材料材料采購(gòu)什么的哦?
老師就是那你說的管理費(fèi)用是管理費(fèi)用下應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)嗎?還是直接計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)?
有沒有老師經(jīng)手外匯的,收外幣有美元 港幣 我們要開設(shè)外幣賬戶嗎,匯率從哪看,結(jié)匯需要注意什么
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的錢是工會(huì)出的嗎?
老師,這197萬沒有真正的資金吧
是,這197萬沒有真正的資金