您好,這個(gè)是可以轉(zhuǎn)的,是可以這樣的,沒關(guān)系的
老師,我接了一個(gè)勞務(wù)公司,我負(fù)責(zé)報(bào)稅,然后那邊有個(gè)項(xiàng)目會計(jì)跟我講勞務(wù)政策是由施工單位開農(nóng)民工工資專戶發(fā)放工資,但是施工單位不能直接與農(nóng)民工簽勞務(wù)合同,所以中間有一個(gè)勞務(wù)公司分包勞務(wù),勞務(wù)公司開發(fā)票給施工單位,由勞務(wù)公司與工人簽合同 工資只能從總包單位的代發(fā)專戶發(fā)出去,然后她讓我提供一個(gè)委托付款函給施工單位?然后我沒懂我專戶發(fā)工資的流水是怎么走的?難道施工單位不給我轉(zhuǎn)錢?我開發(fā)票給他?又委托他專戶幫我付款?那我這樣不算虛開發(fā)票嗎
老板找了一家有資質(zhì)的設(shè)計(jì)公司 然后注冊了一家分公司 但是很多項(xiàng)目人家都都跟總公司簽合同的 原來是項(xiàng)目款到總公司扣掉管理費(fèi)、稅點(diǎn)直接返給我老板 現(xiàn)在總公司讓分公司開票給總公司 相當(dāng)于總公司委托分公司做項(xiàng)目 說是這樣能給我們省勞務(wù)稅點(diǎn) 這樣操作不是換成分公司要找勞務(wù)票了嗎 也沒能省什么稅點(diǎn)吧?
老板找了一家有資質(zhì)的設(shè)計(jì)公司 然后注冊了一家分公司 但是很多項(xiàng)目人家都都跟總公司簽合同的 原來是項(xiàng)目款到總公司扣掉管理費(fèi)、稅點(diǎn)直接返給我老板 現(xiàn)在總公司讓分公司開票給總公司 相當(dāng)于總公司委托分公司做項(xiàng)目 說是這樣能給我們省勞務(wù)稅點(diǎn) 這樣操作不是換成分公司要找勞務(wù)票了嗎 也沒能省什么稅點(diǎn)吧?
老師,我們公司是總公司,下屬分公司參與項(xiàng)目投標(biāo),招標(biāo)平臺要求以總公司的名義參與,所以,投標(biāo)保證金呀,中標(biāo)服務(wù)費(fèi)呀,都要通過總公司支付,而實(shí)際這筆錢是由分公司先轉(zhuǎn)賬給總公司,由中總公司替他們支付給招標(biāo)平臺,現(xiàn)在問題來了,招標(biāo)平臺開一份發(fā)票是開給總公司的,而錢實(shí)際上是由分公司支付的,分公司就缺發(fā)票,我們打算如下操作,你看一下是否,合規(guī)? 有招標(biāo)平臺開票給總公司,總公司復(fù)印一份給分公司,讓他們用復(fù)印件入賬,同時(shí)說明此筆款實(shí)際是由分公司支付的,總公司這邊就拿發(fā)票的原件入賬證明,在收到分公司轉(zhuǎn)來的款項(xiàng)后,轉(zhuǎn)付給了招標(biāo)平臺。
老師,就是這邊我們總公司收了款,發(fā)票沒開,總公司下個(gè)月完成一般納稅人,我們成立分公司,分公司和總公司都是同樣人做事情,可以總公司把款轉(zhuǎn)到分公司,再由分公司開發(fā)票給付款單位可以不呀,因?yàn)榇_實(shí)也是小規(guī)模期間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)。
老師好,跨年的研發(fā)項(xiàng)目,集中研發(fā)費(fèi)用決算表是什么時(shí)候做?年度終了還是這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目最終結(jié)束的時(shí)候?
老師,跨年的一張24年的費(fèi)用發(fā)票,25年入進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項(xiàng)目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個(gè)全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個(gè)三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個(gè)的計(jì)算公式是什么
老師,比如說我這個(gè)月開出去的水泥,開進(jìn)來黃沙,這個(gè)黃沙等我開出去的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個(gè)月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個(gè)分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個(gè)分錄紅沖),在做一個(gè)正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報(bào)出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時(shí)間,故在5月操作了“進(jìn)貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
因?yàn)樯婕暗介_票,我怕有風(fēng)險(xiǎn)。
不影響的,這個(gè)情況是存在的
好的,謝謝老師
不客氣的祝您開心