你好,學(xué)員 最好在22年度調(diào)整 借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸費(fèi)用
老師,你好,想問(wèn)下我單位是律師事務(wù)所,發(fā)現(xiàn)2019年度的會(huì)計(jì)科目有錯(cuò)誤,一是固定資產(chǎn)未提殘值且計(jì)提金額錯(cuò)誤,二是把出資律師工資計(jì)入管理費(fèi)用-工資去核算,三是出資律師是交的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅(不需要交企業(yè)所得稅),但是稅款在利潤(rùn)表里計(jì)入所得稅費(fèi)用。這幾個(gè)錯(cuò)誤按照查賬征收方式是影響利潤(rùn)的,特別說(shuō)明我們19年是核定的所以不影響計(jì)稅,但是20年開(kāi)始是查賬了,請(qǐng)問(wèn)老師改如何調(diào)整才不影響20年的本年利潤(rùn)?是做分錄調(diào)整就可以還是要去大廳修改財(cái)務(wù)報(bào)表?
編制會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)整分錄: 1、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品多記領(lǐng)用材料30萬(wàn)元,若會(huì)計(jì)調(diào)賬分錄?審計(jì)調(diào)整分錄? 2、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)處置廢品損失的殘料變價(jià)收入現(xiàn)金2萬(wàn)元未入賬,建議會(huì)計(jì)做調(diào)整會(huì)計(jì)分錄。 3、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)將外購(gòu)商品買價(jià)50萬(wàn)元用于職工福利活動(dòng),會(huì)計(jì)做了記入管理費(fèi)用50萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,審計(jì)調(diào)整分錄是?若是本年度?若是以前年度?不考慮所得稅因素。 4、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆入賬原材料為虛賬200萬(wàn)元,掛到了應(yīng)付賬款,建議會(huì)計(jì)調(diào)整虛賬。 5、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)在建工程多記材料成本500萬(wàn),查該材料尚未領(lǐng)用儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)中,建議調(diào)賬。 6、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年度多結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000萬(wàn)元,審計(jì)調(diào)整分錄是?不考慮所得稅因素。 7、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆為購(gòu)貨單位墊付的運(yùn)費(fèi)已收回現(xiàn)金2萬(wàn)元沒(méi)有及時(shí)入賬,建議會(huì)計(jì)做入賬處理。 8、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年一筆庫(kù)存材料毀損5萬(wàn)元已全部列入營(yíng)業(yè)外支出,經(jīng)核實(shí)應(yīng)為責(zé)任事故損失,除責(zé)任人賠償外記入管理費(fèi)用,應(yīng)由責(zé)任人賠償1萬(wàn)元,做調(diào)整分錄。9、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年一筆承擔(dān)的已結(jié)案訴訟費(fèi)6萬(wàn)元仍掛在其他應(yīng)收款賬戶,建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄,若所得稅率為25%,調(diào)整所得稅。 10、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位未做假退料手續(xù)600萬(wàn)元,建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄,不考慮其它因素。 11、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年一筆掛賬的庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)盈余120萬(wàn)為盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)記錄錯(cuò)誤所致,建議會(huì)計(jì)做銷賬處理。 12、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年支出的廣告費(fèi)400萬(wàn)元由于廣告公司違約現(xiàn)已經(jīng)全額退回,會(huì)計(jì)做了借記銀行存款貸記其他應(yīng)付款的分錄,審計(jì)調(diào)整分錄是?如果所得稅率是25%調(diào)整所得稅。 13、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年出售的商品售價(jià)6000萬(wàn)元,外加13%銷項(xiàng)稅,貨款已于上年收到,會(huì)計(jì)做了借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本已于上年結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)做調(diào)整分錄,不考慮所得稅因素。 14、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年已全額處置的一項(xiàng)事故損失今年意外收到事故責(zé)任人的現(xiàn)金賠償3萬(wàn)元尚未入賬,建議會(huì)計(jì)做收賬處理。 15、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上個(gè)月多計(jì)提了5萬(wàn)元單位科研人員工資,其它附加費(fèi)用尚未提取,建議做沖銷處理。 16、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆2000萬(wàn)的其他應(yīng)收款賬異常,經(jīng)確認(rèn)為被審計(jì)單位一位股東因個(gè)人原因抽走投資,經(jīng)核實(shí)建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄。17、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)本年度,一筆對(duì)外捐贈(zèng)100萬(wàn)異常,經(jīng)查實(shí)為是向一投資人分配的股利建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄。18、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆4萬(wàn)元的殘料變價(jià)收入未入賬,經(jīng)查實(shí)為上年度清理報(bào)廢廠房的殘料收入,廠房報(bào)廢清理已于上年結(jié)轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)外支出,建議將現(xiàn)金入賬。 19、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)領(lǐng)用材料成本多記1000萬(wàn)元,查該批產(chǎn)品尚未完工結(jié)轉(zhuǎn),建議調(diào)整虛賬。 20、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年應(yīng)納稅所得額多計(jì)算了10萬(wàn)元,經(jīng)溝通做調(diào)賬分錄。
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬(wàn)的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問(wèn)題1:我2022年還沒(méi)有結(jié)賬,用未來(lái)適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問(wèn)題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬(wàn),如果調(diào)整完這23萬(wàn),應(yīng)該是盈利16萬(wàn),那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬(wàn)的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬(wàn),就算去掉這23萬(wàn)的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬(wàn)的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。我已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)里更正了2021年的所得稅報(bào)表并補(bǔ)繳了所得稅,接下來(lái)問(wèn)題是:我2022年還沒(méi)有結(jié)賬,用未來(lái)適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?謝謝!
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,2023年1月31日銀行基本戶收到工會(huì)匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)主動(dòng)返還314.88元, 1.賬務(wù)處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會(huì)經(jīng)費(fèi)314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費(fèi)用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 314.88 貸 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 314.88 導(dǎo)致我司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問(wèn)題? 怎樣調(diào)賬?步驟寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn),謝謝!
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫(xiě)什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開(kāi)具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師公司匯算清繳開(kāi)票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開(kāi)票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒(méi)錢(qián)付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來(lái)?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過(guò)來(lái)才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開(kāi)不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問(wèn)一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
好的,老師,那就在12月份寫(xiě)一筆分錄嗎?它們結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢,現(xiàn)在其他費(fèi)用是無(wú)余額,之前結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)里了
在12月份寫(xiě)一筆分錄
調(diào)整后結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)
老師,非限定性凈資產(chǎn)已經(jīng)在12月末劃紅雙線結(jié)賬,并已結(jié)轉(zhuǎn)下年了。手工賬怎樣反結(jié)賬呢,謝謝老師
因?yàn)榻栀J方都是損益,實(shí)際對(duì)非限定性凈資產(chǎn)沒(méi)影響
是的,老師。我明白,就是用非限定性凈資產(chǎn)過(guò)渡一下,我可以把結(jié)轉(zhuǎn)下年劃線注銷嗎,在下面接著登記,麻煩您啦
可以的,學(xué)員,沒(méi)問(wèn)題的