學(xué)員朋友您好,這個(gè)是合計(jì)算的,不是分開各自適應(yīng)
個(gè)體戶季報(bào),定期定額公示表核定經(jīng)營額:建材銷售3.4萬,裝修勞務(wù)2.6萬。 1,季度有沒有建材銷售,能享受稅的勞務(wù)額度是30萬,還是30-3.4萬? 2,已經(jīng)開了30萬勞務(wù)普票,請(qǐng)問增值稅怎么算,這個(gè)額度要不要減建材銷售的3.4萬?
月銷售額不超過10萬元(按季納稅的30萬元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費(fèi)附加和地方教育附加的政策,那如果有一個(gè)季度超過30萬了,但是年季度平均沒有超過30萬,超過的那個(gè)季度還免教育費(fèi)附加和地方教育附加嗎?
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請(qǐng)問這銷售額是指那不含稅的主營業(yè)務(wù)收入不?如果一個(gè)月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
老師,個(gè)人在網(wǎng)上代開安保服務(wù)發(fā)票,月銷售額是按照“不超過10萬季度不超過30萬”還是按照“月不超過15萬季度不超過45萬”來免征教育費(fèi)附加呢?
老師請(qǐng)問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個(gè)以不動(dòng)產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對(duì)方開了免稅,這個(gè)是去年開的,請(qǐng)問現(xiàn)在叫對(duì)方作廢重開的話那邊要怎么操作?會(huì)影響他們的報(bào)稅嗎
諾諾開票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?
收到老板給的報(bào)銷發(fā)票,是住宿費(fèi)和餐飲費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師:房屋的原值是要含購買的稅費(fèi)等,但房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)含不含契稅呢?會(huì)不會(huì)形成稅上又征稅?
請(qǐng)問企業(yè)食堂免費(fèi)為職工提供工作餐,那么食堂人員的工資應(yīng)該怎么記賬?
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請(qǐng)開具的嗎
老師我們是總公司財(cái)務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財(cái)務(wù)報(bào)表送到會(huì)計(jì)這,會(huì)計(jì)才結(jié)賬,不送來會(huì)計(jì)不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個(gè)題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專票為虛開,已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來說成本轉(zhuǎn)出沒有,我看成本沒有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬啊?
個(gè)體戶商業(yè)增值稅稅率是多少
主要看個(gè)體戶是一般納稅人還是小規(guī)模, 同學(xué)您好,增值稅稅率一共有4檔:13%,9%,6%,0%。銷售交通運(yùn)輸服務(wù)、郵政、基礎(chǔ)電信、建筑、不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),銷售不動(dòng)產(chǎn),轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)以及銷售或進(jìn)口正列舉的農(nóng)產(chǎn)品等貨物(易混項(xiàng)見附件1)稅率為9%;加工修理修配勞務(wù)、有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)和進(jìn)口稅率為13%;銷售無形資產(chǎn)(除土地使用權(quán) )為6%,出口貨物稅率為0;2、其余的:貨物是13%,服務(wù)是6%。 簡易計(jì)稅不動(dòng)產(chǎn)為5%,其他小規(guī)模征收率3%
有文件嗎?這個(gè)是沒有免稅政策的稅率吧,個(gè)體戶怎么考他是小規(guī)模還是一般納稅人
1.沒有找到更細(xì)的規(guī)定文件,
報(bào)到的時(shí)候,稅務(wù)局會(huì)給您核定是一個(gè)那種還是小規(guī)模小規(guī)模