你好? 借預(yù)付,貸銀行? 這樣? ? 明年記成本費用里?
今年9月份,我公司到稅務(wù)局代開一張2018年的辦公室租金專用發(fā)票 以前做賬的時候已經(jīng)入過管理費用了 今年不知道怎么做了
老師,公司租的車。實際已經(jīng)到付租金時間了也實際已經(jīng)用了半年了,但對方?jīng)]有開票過來,我們款付了這個怎么做賬
老師,您好,今年公司辦公室裝修,發(fā)生了24萬費用,請問這個費用怎么做賬呢,辦公室是租來的。
24年的辦公室租賃費用發(fā)票已經(jīng)來了,也付款了。這個分錄怎么做
24年的辦公室租金,目前發(fā)票已經(jīng)來了,也付款了,那在今年做賬的時候怎么做
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
發(fā)票已經(jīng)來了,還做預(yù)付嗎
你好是的 因為是明年的費用?
現(xiàn)在是發(fā)票來了,款也付了,只是這個費用實際應(yīng)該是24年的,今年不能進(jìn)損益
那你發(fā)票是放到今年嗎?還是明年,另外,這個能不能今年入長期待攤費用
你好? 大于一年的記長攤 正好一年的記預(yù)付 按月分?jǐn)? ?放明年 費用的憑證后面就行?