你好,你們是查賬征稅的嗎?

你好老師,【題目】求解:企業(yè)所得稅計算題。希望分析計算詳細。謝謝!一,假定一企業(yè)2008年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1,取得銷售改入2500萬元。 2,銷售成本1100萬元。 3,發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費450萬元),管理費用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費15萬元),財務(wù)費用60萬元。 4,銷售稅金160萬元(包含增值稅120萬元)5,營業(yè)處收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(包含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。6,計入成本,費用中的實發(fā)工資總額150萬元,繳職工工會經(jīng)費3萬元,支出職工福利費和職工教育經(jīng)費29萬元。 要求:計算該企業(yè)2008年度實際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
王先生為個體工商戶,2019年1月取得銷售收入100000元,成本支出為50000元,費用支出為10 000元,繳納稅費合計5 500元。另外,支付給3名雇員的工資共計9000元。計算王先生2019年1月應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。
你好,老師!我是合伙性質(zhì)的律師事務(wù)所,有三個合伙人及一名聘用律師,三名合伙人平均投資33.33%。例如律所本月收入10萬元,聘請律師4500元/月,辦公費用10000元。請問當月三個合伙律師怎么計算個稅,怎么計算企業(yè)所得稅?謝謝
王先生為個體工商戶,2019年1月取得銷售收入100000元,成本支出為50000元,費用支出為10 000元,繳納稅費合計5 500元。另外,支付給3名雇員的工資共計9000元。計算王先生2019年1月應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。
老師您好!個體工商戶這個月開出普票20萬元,是不是按照經(jīng)營所得三萬元乘以5%,九萬元乘以10%,還剩的八萬元乘以20%,這樣開出增值稅20萬元雖然增值稅免,但是個人所得稅應(yīng)該繳納的是不是以上合計26500元?老師請幫忙看如此計算對不對?謝謝
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
不是,核定征收
或者麻煩把幾種征收方式的計算方法都告知一下,謝謝
5萬*10%-1500)乘以50%,這個是查賬征稅的 核定的10萬*核定率*稅率-速算扣除 利潤200萬以內(nèi)的也可以減半
核定征收的核定稅率怎么核定 呢?還有速算扣除數(shù)跟您剛發(fā)的這個是一樣的嗎?
同學(xué),這個問一下你稅務(wù)局,你稅務(wù)局那邊給你們定的。
稅率和速算扣除都是稅率表里面的
哦哦好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快