 
                            收到發(fā)票之后紅沖,然后再做發(fā)票的,這個是企業(yè)的吧,企業(yè)使用的。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當(dāng)時是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師,如果一項技術(shù)服務(wù),先付錢了,還沒收到發(fā)票,這種情況的話可以直接做賬: 借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 收到發(fā)票的時候直接做: 借管理費用 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸預(yù)付賬款 這樣對嗎老師
老師,我們收了隔壁公司的搭電電費,個人微信收款的,我做賬時做的借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入,這樣做對嗎?然后沒存銀行,直接用于充值網(wǎng)費了,做借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金,這樣是不是屬于坐支現(xiàn)金了?
老師,有這么個問題:就是公司每月交辦公室電話費,電信公司開的收據(jù),是200或500,但是在當(dāng)月開的電信服務(wù)發(fā)票顯示是上個月的費用,費用也肯定和交的金額是對不上的。 我在做賬務(wù)處理,如在5月交話費時交了500,相當(dāng)預(yù)存話費500,借;預(yù)付賬款-電信公司 貸:庫存現(xiàn)金,6月再打印5月話費發(fā)票,借管理費用,貸預(yù)付賬款 這樣是嗎?
 
                老師你好,當(dāng)時買設(shè)備的時候沒有發(fā)票,用了一段時間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對方,對方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價值十萬左右
老師你好,我們給職工買的勞保用品,記到管理費用300.貸職工福利費300 借職工福利費300貸銀行存款300是不是記到福利費里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒有問題,從代賬公司接過來了
老師,個人做電商的,沒有營業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請問要申報收入嗎?去哪里申報啊,要交多少稅呢
老師:資產(chǎn)負債表不平是哪里出問題了?應(yīng)該如何解決?
老師注銷的時候貨幣資金沒有了資產(chǎn)啥都沒有了,報所得稅的時候他必須得寫點數(shù)可以寫成0.01嗎?要不然報不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤表里的財務(wù)費用二級科目利息費用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個能正常入賬么
老師,公司實繳資本70萬,現(xiàn)在未分配利潤是-268萬如果轉(zhuǎn)讓的話,多少錢比較合理,不會被稅務(wù)認為有少交稅的嫌疑
是的老師
你好,收到發(fā)票之后,紅沖之前的,然后再做發(fā)票的
好的,知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快