收到發(fā)票之后紅沖,然后再做發(fā)票的,這個是企業(yè)的吧,企業(yè)使用的。
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應收 這樣其他應收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應收款,我這樣的話其他應收款好像平不了,怎么能平呢?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調增? 還是就把“其他應付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調整了。 老師,哪種好呢?
老師,如果一項技術服務,先付錢了,還沒收到發(fā)票,這種情況的話可以直接做賬: 借預付賬款,貸銀行存款, 收到發(fā)票的時候直接做: 借管理費用 應交稅費-增值稅-進項稅 貸預付賬款 這樣對嗎老師
老師,我們收了隔壁公司的搭電電費,個人微信收款的,我做賬時做的借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入,這樣做對嗎?然后沒存銀行,直接用于充值網(wǎng)費了,做借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金,這樣是不是屬于坐支現(xiàn)金了?
老師,有這么個問題:就是公司每月交辦公室電話費,電信公司開的收據(jù),是200或500,但是在當月開的電信服務發(fā)票顯示是上個月的費用,費用也肯定和交的金額是對不上的。 我在做賬務處理,如在5月交話費時交了500,相當預存話費500,借;預付賬款-電信公司 貸:庫存現(xiàn)金,6月再打印5月話費發(fā)票,借管理費用,貸預付賬款 這樣是嗎?
老師,2015年公司收到政府補貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經(jīng)申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔,公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔,分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構意思是不獨立核算嗎?需要和總機構匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們入賬,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉出嗎
是的老師
你好,收到發(fā)票之后,紅沖之前的,然后再做發(fā)票的
好的,知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快