您好,這個(gè)是屬于,支付轉(zhuǎn)讓款,這個(gè)時(shí)候申報(bào)
我們公司購(gòu)買了一家公司的股權(quán),現(xiàn)在支付對(duì)方股權(quán)轉(zhuǎn)讓金700萬元(我們公司的開戶行轉(zhuǎn)到私人賬戶),現(xiàn)在有四百萬已經(jīng)到賬還有300萬銀行限制了,說要提供一個(gè)證明才可以辦理匯出這300萬元?,F(xiàn)在賣股權(quán)給我們的人讓我們開具一份證明給銀行(證明上寫支付勞務(wù)費(fèi)300萬)。其實(shí)實(shí)際是股權(quán)轉(zhuǎn)讓金。如果我們公司開了這個(gè)證明,對(duì)我們公司會(huì)有什么影響么?
老師您好請(qǐng)教一個(gè)問題:我們有幾家關(guān)聯(lián)公司其中北京和吉林的兩家有這么個(gè)問題,員工之前的公司和社保還有個(gè)稅都在北京這個(gè)公司,在去年年初北京這個(gè)公司因案子糾紛賬戶被凍結(jié)無法正常經(jīng)營(yíng),所以就把業(yè)務(wù)都轉(zhuǎn)到了吉林的公司,由吉林的公司每月發(fā)放工資和繳納個(gè)稅,但是社保還在北京因?yàn)閱T工實(shí)際工作都在北京參保也無法轉(zhuǎn)到外地,這樣就導(dǎo)致了吉林這邊公司只發(fā)放工資和繳納個(gè)稅沒有參保,老師請(qǐng)問這種情況做和處理呢 有沒有好的解決辦法呢?
老師好,我們現(xiàn)在手上有三家公司,公司的股東和持股比例都是一樣的,現(xiàn)在,想要變更股東,讓b股東完全退出,把1公司的b股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他人,然后公司2和3的b,都由1公司持股 請(qǐng)問這樣可以辦理嗎?需要先變更哪一個(gè)?還是可以同時(shí)辦理
你好,老師,我想問下,我們4月份股權(quán)變更了,一個(gè)股東把股權(quán)50萬轉(zhuǎn)讓給法人了,那個(gè)股東是法人公司,轉(zhuǎn)讓的時(shí)候沒有交什么稅費(fèi),稅務(wù)局說法人股東轉(zhuǎn)讓不交所得稅,只要我們交一個(gè)印花稅,那這個(gè)法人的印花稅是怎么交了,稅務(wù)局要我們?cè)陔娮佣悇?wù)局申報(bào),是怎么 申報(bào)了
老師,請(qǐng)問一下,我們公司受讓一個(gè)公司其他股東的股權(quán),之前投資的一家公司,原來占股是36%,現(xiàn)在受讓了其他股東的股權(quán),變成了全資子公司,我們支付轉(zhuǎn)讓款給其他股東,請(qǐng)問這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢?
老師一個(gè)人的工資是6000,缺勤了一天,實(shí)際發(fā)給他5800,個(gè)稅申報(bào),是按6000報(bào)還是按5800開申報(bào)?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,6月才建賬套。 季度初總額我填的0,申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè),應(yīng)該怎么做,填什么啊 以下是文字提示 申報(bào)失敗 您本次企業(yè)所得稅申報(bào)失敗,申報(bào)失敗原因:企業(yè)所得稅(查賬征收):表內(nèi)表間校驗(yàn)返回錯(cuò)誤信息:《A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》您第二季度季初資產(chǎn)總額(萬元)填報(bào)的單位是萬元且必須大于0! 收起明細(xì) 稅費(fèi)種稅款所屬期申報(bào)狀態(tài)繳款期限應(yīng)補(bǔ)(退)稅費(fèi)額(元)操作 企業(yè)所得稅 -- 失敗 -- -- 修改報(bào)表失敗詳情
你好老師,請(qǐng)問勞務(wù)派遣選擇差額征稅,差額部分開專票,工資開普票怎么開呀
老師好,勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅稅率是多少呢
合營(yíng)企業(yè)投出非貨幣性資產(chǎn)產(chǎn)生損益的處理 和聯(lián)營(yíng)企業(yè)的一樣嗎
季末所得稅費(fèi)用計(jì)算的會(huì)計(jì)分錄怎么做
解題密碼和500題是不是有很多相似題啊
殘疾人申報(bào),公司里面沒得殘疾人,是不是個(gè)人所得稅里面的工資申報(bào)
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來得及不
你好,a公司屬于制造業(yè),高新企業(yè),2025年不準(zhǔn)備高新復(fù)審了,那么2025年還能享受企業(yè)所得稅加計(jì)扣除嗎
您的意思7月份就應(yīng)該申報(bào)印花稅嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈