你好,咨詢服務部(個體戶),如果生產經(jīng)營個人所得稅是查賬征收,是需要成本票入賬的 生產經(jīng)營個人所得稅=應納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 虧損的情況,才可以不用繳納??生產經(jīng)營個人所得稅
請問老師,目前小額納稅一季度開票不超過九萬,否則繳納個人所得稅,超過三十萬需要繳納增值稅,那我店里一個月銷售額需要開專用發(fā)票的就十五萬左右,除了多開幾個賬戶外,還有沒有什么辦法能解決這個開票難得措施
老師,我想問一下我這里有個公司只有收入,沒有成本票,現(xiàn)在讓個體開勞務發(fā)票給我作為成本可以不,個體開76萬的票需要繳納哪些稅,分別是多少
老師,法人有一家公司,有一家個體戶查賬征收的汽車運輸服務部,想從個體戶汽車服務部開發(fā)票給公司,老板不想交太多經(jīng)營所得稅,想根據(jù)政策月15季度45萬這政策開,但成本除了工資可以做成本,沒有成本發(fā)票了,修理費汽車維修費都沒有發(fā)票,這樣個體戶一個月開15萬發(fā)票要交納太多經(jīng)營所得老板不愿意,怎么處理比較好
老師好,我這邊是收購農產品的個體戶,應銷售需要開具兩百萬發(fā)票,但是我又沒有取得成本票,該怎么辦??需要交好多經(jīng)營所得個人所得稅啊
三年前以個人名義倒賣了一批貨物,價值三百萬,現(xiàn)在購買方要求補開發(fā)票,請問如果自然人去稅務局代開的話,所得稅怎么繳納啊,因為這批貨物成本就有兩百多萬,但是找不到當時的賣家了,這種情況需要全額繳納所得稅嗎
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經(jīng)營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?